610003柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)財(cái)政所2023年單位預(yù)算公開說明
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)財(cái)政所2023年單位預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:2023年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表(公開01表)
二、單位收入總體情況表(公開02表)
三、單位支出總體情況表(公開03表)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開11表)
第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全財(cái)政預(yù)決算工作。
2.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金的管理和核算,并對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督,以增收節(jié)支為工作目標(biāo)。
3.負(fù)責(zé)票證的領(lǐng)發(fā)、結(jié)報(bào)、保管、監(jiān)督和使用。
4.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放及管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府管理的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室、辦公室。
第二部分:2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2023年收支總預(yù)算64.99萬元,同比增加1.67萬元,同比增長(zhǎng)2.63%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算64.99萬元,同比增加1.67萬元,同比增長(zhǎng)2.63%。其中:一般公共預(yù)算撥款64.99萬元,同比增加1.67萬元,同比增長(zhǎng)2.63%;政府性基金預(yù)算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長(zhǎng)0%;財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長(zhǎng)0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元, 同比增加0萬元,同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算增加的原因:人員薪資調(diào)整
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算64.99萬元,其中:基本支出62.99萬元,占支出總預(yù)算96.92%,同比增加1.67萬元,同比增長(zhǎng)2.72%;項(xiàng)目支出2萬元,占支出總預(yù)算3.08%,同比增加0萬元,同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算增加的原因:人員薪資調(diào)整
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算64.99萬元,同比增加1.67萬元,同比增長(zhǎng)2.63%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款64.99萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出46.6萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.25萬元、衛(wèi)生健康支出5萬元、住房保障支出4.13萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出64.99萬元,同比增加1.67萬元,同比增長(zhǎng)2.63%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:
1.行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))支出44.6萬元,同比增加2.66萬元,同比增長(zhǎng)6.34%。減少的原因:人員薪資調(diào)整。
2.一般行政管理事務(wù)支出2.00萬元,同比持平。
3.行政單位離退休支出0.99萬元,同比持平。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.51萬元,同比減少0.34萬元,同比下降5.81%。減少的原因:人員社?;A(chǔ)調(diào)整。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.75萬元,同比減少0.17萬元,同比下降5.82%。減少的原因:人員社?;A(chǔ)調(diào)整。
6.行政單位醫(yī)療支出2.69萬元,同比減少0.16萬元,同比下降5.61%。減少的原因:人員社保基礎(chǔ)調(diào)整。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.31萬元,同比0.08萬元,同比下降3.34%。增加的原因:補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
8.住房公積金支出4.13萬元,同比減少0.25萬元,同比下降5.7%。減少的原因:人員社保基礎(chǔ)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出62.99萬元,同比增加1.67萬元,同比增長(zhǎng)2.72%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:
工資福利支出預(yù)算52.4萬元,同比增加1.67萬元,同比增長(zhǎng)3.29%。增加的原因:薪資調(diào)整
商品和服務(wù)支出預(yù)算9.19萬元,同比減少0.04萬元,同比下降0.43%。減少的原因:辦公費(fèi)用調(diào)整
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)1.39萬元,同比增加0.03萬元,同比增長(zhǎng)2.2%。增加的原因:退休補(bǔ)助提高
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(一)2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
(二)2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元,同比增加0萬元,同比增長(zhǎng)0%。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元,同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.14萬元,同比持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,同比增長(zhǎng)0%。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2023公務(wù)用車保有量0輛。
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元,同比持平。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元,同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2023年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.19萬元,同比減少0.04萬元,同比下降0.43%。減少原因是辦公費(fèi)調(diào)整。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元,同比減少1萬元,同比增下降100%。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長(zhǎng)0%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額112.41萬元。
2023年本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè),金額2萬元。分別為:財(cái)政綜合業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目2萬元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政綜合業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開表11)。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表(公開01表)
二、單位收入總體情況表(公開02表)
三、單位支出總體情況表(公開03表)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開11表)
上述報(bào)表詳見附件。