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2025
柳城縣廣播電視管理站2025年單位預算公開說明
來源: 柳城縣財政局
發(fā)布日期: 2025-03-11


柳城縣廣播電視管理站2025單位預算公開說明?

第一部分:單位概況

一、主要職

二、機構設置情況

第二部分:2025單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2025單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經營預算支出情況表(公開09表)

、政府采購預算表(公開10表)

十一、政府購買服務預算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表)

第一部分:單位概況

一、主要職責

1.柳城縣廣播電視管理站是事業(yè)全額財政撥款單位。

2.基本職能及工作目標:負責編制全縣廣播電視宣傳和廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行。保障《廣播電視管理條例》、《廣播電視設施保護條例》、《衛(wèi)星電視廣播地面接收設施管理規(guī)定》、《衛(wèi)星地面接收設施接收外國衛(wèi)星傳送電視節(jié)目管理辦法》等法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。做好廣播電視節(jié)目播出管理、衛(wèi)星電視廣播地面接收設施管理和廣播電視設施保護管理工作。

二、機構設置情況

本單位為柳城縣文化體育廣電和旅游局管理的全額撥款事業(yè)單位。機構內設辦公室、技術股。

第二部分:2025單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2025年收總預算89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68%。

單位收入預算總體情況說明

2025年收入總預算89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68 %。其中:一般公共預算收入89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68 %。

2025年收入預算減少的原因:有人員變動,退休人員經費減少。

單位支出預算總體情況說明

2025年支出總預算89.54萬元,其中:基本支出89.54萬元,占支出總預算100 %,同比減少10.71萬元,同比下降10.68%;項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比持平。

2025年支出預算減少的原因:有人員變動,退休人員經費減少。

、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68%。財政撥款收入包括:一般公共預算撥款89.54萬元、政府性基金預算撥款0萬元;財政撥款支出包括:文化旅游體育與傳媒支出60.42萬元、社會保障和就業(yè)支出17.67萬元、衛(wèi)生健康支出4.55萬元、住房保障支出6.91萬元。

、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68 %。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1.廣播電視事務支出60.42萬元,同比減少7.36萬元,同比下降10.35%。減少的原因:人員經費和公用經費減少。

2.事業(yè)單位離退休支出3.86萬元,同比減少6萬元,同比下降60.35%。減少的原因:退休人員生活補助減少。

3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.21萬元,同比增加0.97萬元,同比增長11.77%。增加的原因:新增人員,社?;鶖翟黾?/span>。

4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.60萬元,同比增加0.48萬元,同比增長11.65 %。增加的原因:新增人員,社?;鶖翟黾?/span>。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.55萬元,同比增加0.48萬元,同比增長11.77 %。增加?的原因:新增人員,社?;鶖翟黾?/span>。

6.住房公積金支出6.91萬元,同比增加0.73萬元,同比增長11.81 %。增加的原因:新增人員,社?;鶖翟黾?/span>

、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68 %。按經濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算76.35萬元,同比減少2.03萬元,同比下降2.58 %。減少的原因:績效工資減少。

商品和服務支出預算7.95萬元,同比減少2.68萬元,同比下降25.21 %。減少的原因:福利費及其他商品和服務支出減少。

對個人和家庭補助支出預算5.25萬元,同比減少6萬元,同比下降53.33 %。減少的原因:退休費減少。

、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.28萬元,同比持平。其中:

1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比持平

2.公務接待費預算0.28萬元,同比持平。

3.公務用車購置及運行費預算0萬元,同比持平。2025年公務用車購置數0輛,2025年公務用車保有量0輛。

1)公務用車購置費預算0萬元,同比持平。

2)公務用車運行維護費預算0萬元,同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2025部門預算無政府性基金預算支出安排。

、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2025部門預算無國有資本經營預算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費預算安排情況說明

2025年本部門共有1個事業(yè)單位,事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算7.95萬元,同比減少2.68萬元,同比下降25.21 %。減少原因是福利費及其他商品和服務支出減少。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

1.2025年政府采購預算0萬元,同比持平。其中:一般公共預算資金0萬元,同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。

(三)政府購買服務預算安排情況說明

2025年政府購買服務預算支出0萬元,其中:一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。

(四)國有資產占情況說明

單位國有資產主要包括空調,辦公設備等,總額3.48萬元。

2025年本單位無國有資產占用情況

(五)重點項目預算績效目標情況說明

2025年本單位無項目支出預算安排。

部分 名詞解釋

一、單位預算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

十一、政府購買服務預算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表

上述報表詳見附件。

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柳城縣廣播電視管理站2025年單位預算公開說明

來源: 柳城縣財政局  |   發(fā)布日期: 2025-03-11 20:40   


柳城縣廣播電視管理站2025單位預算公開說明?

第一部分:單位概況

一、主要職

二、機構設置情況

第二部分:2025單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2025單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經營預算支出情況表(公開09表)

、政府采購預算表(公開10表)

十一、政府購買服務預算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表)

第一部分:單位概況

一、主要職責

1.柳城縣廣播電視管理站是事業(yè)全額財政撥款單位。

2.基本職能及工作目標:負責編制全縣廣播電視宣傳和廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行。保障《廣播電視管理條例》、《廣播電視設施保護條例》、《衛(wèi)星電視廣播地面接收設施管理規(guī)定》、《衛(wèi)星地面接收設施接收外國衛(wèi)星傳送電視節(jié)目管理辦法》等法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。做好廣播電視節(jié)目播出管理、衛(wèi)星電視廣播地面接收設施管理和廣播電視設施保護管理工作。

二、機構設置情況

本單位為柳城縣文化體育廣電和旅游局管理的全額撥款事業(yè)單位。機構內設辦公室、技術股。

第二部分:2025單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2025年收總預算89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68%。

、單位收入預算總體情況說明

2025年收入總預算89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68 %。其中:一般公共預算收入89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68 %

2025年收入預算減少的原因:有人員變動,退休人員經費減少。

、單位支出預算總體情況說明

2025年支出總預算89.54萬元,其中:基本支出89.54萬元,占支出總預算100 %,同比減少10.71萬元,同比下降10.68%;項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比持平。

2025年支出預算減少的原因:有人員變動,退休人員經費減少。

、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68%。財政撥款收入包括:一般公共預算撥款89.54萬元、政府性基金預算撥款0萬元;財政撥款支出包括:文化旅游體育與傳媒支出60.42萬元、社會保障和就業(yè)支出17.67萬元、衛(wèi)生健康支出4.55萬元、住房保障支出6.91萬元。

、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68 %。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1.廣播電視事務支出60.42萬元,同比減少7.36萬元,同比下降10.35%。減少的原因:人員經費和公用經費減少。

2.事業(yè)單位離退休支出3.86萬元,同比減少6萬元,同比下降60.35%。減少的原因:退休人員生活補助減少。

3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.21萬元,同比增加0.97萬元,同比增長11.77%。增加的原因:新增人員,社?;鶖翟黾?/span>。

4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.60萬元,同比增加0.48萬元,同比增長11.65 %。增加的原因:新增人員,社?;鶖翟黾?/span>。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.55萬元,同比增加0.48萬元,同比增長11.77 %。增加?的原因:新增人員,社?;鶖翟黾?/span>。

6.住房公積金支出6.91萬元,同比增加0.73萬元,同比增長11.81 %。增加的原因:新增人員,社?;鶖翟黾?/span>

、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出89.54萬元,同比減少10.71萬元,同比下降10.68 %。按經濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算76.35萬元,同比減少2.03萬元,同比下降2.58 %。減少的原因:績效工資減少。

商品和服務支出預算7.95萬元,同比減少2.68萬元,同比下降25.21 %。減少的原因:福利費及其他商品和服務支出減少。

對個人和家庭補助支出預算5.25萬元,同比減少6萬元,同比下降53.33 %。減少的原因:退休費減少。

、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.28萬元,同比持平。其中:

1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費預算0.28萬元,同比持平

3.公務用車購置及運行費預算0萬元,同比持平。2025年公務用車購置數0輛,2025年公務用車保有量0輛。

1)公務用車購置費預算0萬元,同比持平。

2)公務用車運行維護費預算0萬元,同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2025部門預算無政府性基金預算支出安排。

、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2025部門預算無國有資本經營預算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費預算安排情況說明

2025年本部門共有1個事業(yè)單位,事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算7.95萬元,同比減少2.68萬元,同比下降25.21 %。減少原因是福利費及其他商品和服務支出減少。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

1.2025年政府采購預算0萬元,同比持平。其中:一般公共預算資金0萬元,同比持平

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。

(三)政府購買服務預算安排情況說明

2025年政府購買服務預算支出0萬元,其中:一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。

(四)國有資產占情況說明

單位國有資產主要包括空調,辦公設備等,總額3.48萬元。

2025年本單位無國有資產占用情況。

(五)重點項目預算績效目標情況說明

2025年本單位無項目支出預算安排

部分 名詞解釋

一、單位預算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

十一、政府購買服務預算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表

上述報表詳見附件。

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