柳城縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2025年單位預(yù)算公開說明
柳城縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2025年單位預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分:單位概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表(公開01表)
二、單位收入總體情況表(公開02表)
三、單位支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預(yù)算表(公開10表)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)
十二、項目績效目標公開表(公開12表)
第一部分:單位概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)文化市場行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物、出版、體育、廣播電視、電影、旅游市場和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為,查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口的違法行為。依法查處文物保護和經(jīng)營活動中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播、演藝演出等文化旅游領(lǐng)域及相關(guān)活動中的違法行為。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為,查處電影放映單位的違法行為,查處非法安裝、設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動,查處非法出版單位和個人的違法出版活動。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為。依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營活動。負責(zé)全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦,維護旅游消費者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場檢查及旅游行政執(zhí)法工作。承擔(dān)“掃黃打非”、禁毒宣傳和預(yù)防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務(wù)。組織和實施文化市場業(yè)主培訓(xùn),對業(yè)主進行法律法規(guī)的宣傳教育。
(二)承辦縣委、縣人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。
1、執(zhí)法一中隊:承擔(dān)文化文物執(zhí)法職能。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)文化市場行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為,查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口的違法行為。依法查處文物保護和經(jīng)營活動中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播、演藝演出等文化領(lǐng)域及相關(guān)活動中的違法行為。依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽等方面的違法經(jīng)營活動。組織和實施文化市場業(yè)主培訓(xùn),對業(yè)主進行法律法規(guī)的宣傳教育。承擔(dān)“掃黃打非”、禁毒宣傳和預(yù)防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務(wù)。
2、執(zhí)法二中隊:承擔(dān)旅游體育執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使體育、旅游和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。負責(zé)全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦,維護旅游消費者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場檢查及旅游行政執(zhí)法工作。
3、執(zhí)法三中隊:承擔(dān)新聞出版執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使新聞出版和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動,查處非法出版單位和個人的違法出版活動。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為和網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營活動。
4、執(zhí)法四中隊:承擔(dān)廣電執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使廣電和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為,查處電影放映單位的違法行為,查處非法安裝、設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣文化體育廣電和旅游局管理的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位(全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位)。機構(gòu)內(nèi)設(shè)機構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、執(zhí)法一中隊、執(zhí)法二中隊、執(zhí)法三中隊、執(zhí)法四中隊。
第二部分:2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算210.32萬元,同比減少135.77萬元,同比下降39.23%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算210.32萬元,同比減少135.77萬元,同比下降39.23%。其中:一般公共預(yù)算撥款210.32萬元,同比減少135.77萬元,同比下降39.23%。收入預(yù)算減少的原因:有人員變動減少;公用經(jīng)費福利費標準減少;機關(guān)事業(yè)單位伙食補助費減少;公務(wù)員交通補、通訊補減少;減少了獨生子女獎勵金;退休人員生活補助只下達了三個月指標,經(jīng)費減少。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算210.32萬元,其中:基本支出210.32萬元,占支出總預(yù)算100%,同比減少135.77萬元,同比下降39.23%;項目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比持平。支出預(yù)算減少的原因:有人員變動減少;公用經(jīng)費福利費標準減少;機關(guān)事業(yè)單位伙食補助費減少;公務(wù)員交通補、通訊補減少;減少了獨生子女獎勵金;退休人員生活補助只下達了三個月指標,經(jīng)費減少。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算210.32萬元,同比減少135.77萬元,同比下降39.23%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款210.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出35.46萬元、衛(wèi)生健康支出22.25萬元、住房保障支出15.93萬元、文化旅游體育與傳媒支出136.67萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出210.32萬元,同比減少135.77萬元,同比下降39.23%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:
1.行政運行支出136.67萬元,同比減少71.33萬元,同比下降34.29%。減少的原因:人員減少,經(jīng)費減少。
2.行政單位離退休支出5.91萬元,同比減少15.58萬元,同比下降72.5%。減少的原因:退休人員生活補助只下達了三個月指標,經(jīng)費減少。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.70萬元,同比減少16.43萬元,同比下降45.47%。減少的原因:人員減少,社?;鶖?shù)減少。
4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.85萬元,同比減少8.22萬元,同比下降45.49%。減少的原因:人員減少,社保基數(shù)減少。
5.行政單位醫(yī)療支出9.61萬元,同比減少8萬元,同比下降45.43%。減少的原因:人員減少,社保基數(shù)減少。
6.公務(wù)員醫(yī)療補助支出12.65萬元,同比減少5.05萬元,同比下降28.53%。減少的原因:人員減少,社?;鶖?shù)減少。
7.住房公積金支出15.93萬元,同比減少11.17萬元,同比下降41.22%。減少的原因:人員減少,社?;鶖?shù)減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出210.32萬元,同比減少135.77萬元,同比下降39.23%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預(yù)算如下:
工資福利支出預(yù)算186.50萬元,同比減少91.94萬元,同比下降33.02%。減少的原因:有人員變動減少,經(jīng)費減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算12.66萬元,同比減少28.56萬元,同比下降69.29%。減少的原因:有人員變動減少;公用經(jīng)費福利費減少;機關(guān)事業(yè)單位伙食補助費減少;公務(wù)員交通補、通訊補減少;減少了獨生子女獎勵金。
對個人和家庭補助支出預(yù)算11.15萬元,同比減少15.28萬元,同比下降57.81%。減少的原因:退休人員生活補助只下達了三個月指標經(jīng)費減少。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.42萬元,同比減少0.21萬元,同比下降33.33%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元,同比持平。
2.公務(wù)接待費預(yù)算0.42萬元,同比減少0.21萬元,同比下降33.33%。減少原因是人員減少,經(jīng)費減少。
3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2025公務(wù)用車保有量0輛。
(1)公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,同比持平。
(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元,同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算210.32萬元,同比減少135.77萬元,同比下降39.23%。減少原因是有人員變動調(diào)出減少;公用經(jīng)費福利費標準減少。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2025年政府采購預(yù)算1.56萬元,同比減少0.42萬元,同比下降21.21%。其中:一般公共預(yù)算資金1.56萬元,同比減少0.42萬元,同比下降21.21%。
2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預(yù)算1.56萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。
(三)政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元,其中:一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元
(四)國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額10.55萬元。
(五)重點項目預(yù)算績效目標情況說明
2025年本單位無項目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表(公開01表)
二、單位收入總體情況表(公開02表)
三、單位支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預(yù)算表(公開10表)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)
十二、項目績效目標公開表(公開12表)
上述報表詳見附件。