柳城縣史志辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
柳城縣史志辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表(公開01表)
二、部門收入總體情況表(公開02表)
三、部門支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預(yù)算表(公開10表)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)
十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)黨史工作、地方志工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。研究中共柳城歷史、修縣志、編年鑒,充分發(fā)揮黨史和地方志書資政育人的作用,為加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)服務(wù),為改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),為建設(shè)社會主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明服務(wù)。
2.擬訂全縣黨史和地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、黨史編纂工作方案、地方志編纂工作方案。推動黨史和地方志編纂工作規(guī)范化。
3.負(fù)責(zé)中共柳城歷史的征集、整理、核實、研究、編纂工作;組織編纂縣本級地方志書、地方綜合年鑒。指導(dǎo)全縣部門、行業(yè)志書及年鑒的編纂工作。
4.搜集、保護(hù)、整理黨史書籍、黨史期刊、黨史回憶錄、黨史人物生平事跡和地方志文獻(xiàn)、舊志資料,推動黨史大事資料、地方志資料年報工作。
5.組織開展黨史資源、紅色旅游資源、地情資源開發(fā),推動地方黨史理論和地方志理論研究。
6.推進(jìn)黨史展覽館、方志館及地情信息化建設(shè)。
7.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位1個。其中行政單位0個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,事業(yè)單位0個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣史志辦公室。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、綜合股。
第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算92.13萬元,同比減少0.71萬元,同比下降0.77%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算92.13萬元,同比減少0.71萬元,同比下降0.77%。其中:一般公共預(yù)算收入92.13萬元,同比減少0.71萬元,同比下降0.77%。
2025年收入預(yù)算減少的原因:2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼財政預(yù)算一次性批復(fù)一整年,2025年財政只先批復(fù)一個季度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼,所以收入預(yù)算下降。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算92.13萬元,其中:基本支出92.13萬元,占支出總預(yù)算100%,同比減少0.71萬元,同比下降0.77%;項目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比持平。
2025年支出預(yù)算減少的原因:2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼財政預(yù)算一次性批復(fù)一整年,2025年財政只先批復(fù)一個季度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼,所以支出預(yù)算下降。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算92.13萬元,同比減少0.71萬元,同比下降0.77%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款92.13萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出58.83萬元、社會保障和就業(yè)支出16.14萬元、衛(wèi)生健康支出10.79萬元、住房保障支出6.37萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出92.13萬元,同比減少0.71萬元,同比下降0.77%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:
1.行政運(yùn)行支出58.83萬元,同比增加3.89萬元,同比增長6.61%。增加的原因:2024年新調(diào)入一名副主任。
2.行政單位離退休支出4.35萬元,同比減少6.11萬元,同比下降140.46%。減少的原因:2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼財政預(yù)算一次性批復(fù)一整年,2025年財政只先批復(fù)一個季度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出7.86萬元,同比增加0.35萬元,同比增長4.45%。增加的原因:2024年新調(diào)入一名副主任。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.93萬元,同比增加0.17萬元,同比增長4.33%。增加的原因:2024年新調(diào)入一名副主任。
5.行政單位醫(yī)療支出3.83萬元,同比增加0.17萬元,同比增長4.44%。增加的原因:2024年新調(diào)入一名副主任。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.96萬元,同比減少0.01萬元,同比下降0.14%。減少的原因:因基數(shù)調(diào)整,在職有三人基數(shù)下降,兩人基數(shù)上漲。
7.住房公積金支出6.37萬元,同比增加0.73萬元,同比增長11.46%。增加的原因:2024年新調(diào)入一名副主任。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出92.13萬元,同比減少0.71萬元,同比下降0.77%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:
工資福利支出預(yù)算74.35萬元,同比增加9.89萬元,同比增長13.3%。增加的原因:2024年新調(diào)入一名副主任。
商品和服務(wù)支出預(yù)算5.23萬元,同比減少5.05萬元,同比下降49.12%。減少的原因:2024年其他交通費(fèi)用財政預(yù)算一次性批復(fù)一整年,2025年財政未批復(fù)其他交通費(fèi)用預(yù)算。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12.55萬元,同比減少5.55萬元,同比下降44.22%。減少的原因:2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼財政預(yù)算一次性批復(fù)一整年,2025年財政只先批復(fù)一個季度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬元,同比增加0.04萬元,同比增長22.22%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.18萬元,同比增加0.04萬元,同比增長22.22%。增加原因是:2024年新調(diào)入一名副主任。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,同比持平。
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,同比持平。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2025年本部門共有0個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算5.23萬元,同比減少5.05萬元,同比下降96.56%。減少原因是2024年其他交通費(fèi)用財政預(yù)算一次性批復(fù)一整年,2025年財政未批復(fù)其他交通費(fèi)用預(yù)算。
2025年本部門共有0個事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元,同比持平。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
我部門無政府采購預(yù)算。
(三)政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
我部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(四)國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)、移動硬盤、空調(diào)、文件柜、液晶顯示器、觸控一體機(jī)、PC服務(wù)器等,總額9.67萬元。
(五)重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2025年本部門無項目支出預(yù)算安排,預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出,預(yù)算金額92.13萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo):按時保質(zhì)完成全部支出;數(shù)量指標(biāo):全部支出;質(zhì)量指標(biāo):保證質(zhì)量良好;時效指標(biāo):在當(dāng)年完成支出;成本指標(biāo):92.13萬元;經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):無經(jīng)濟(jì)效益;社會效益指標(biāo):無社會效益;生態(tài)效益指標(biāo):無生態(tài)效益;可持續(xù)影響指標(biāo):無可持續(xù)影響;滿意度指標(biāo):100%。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表(公開01表)
二、部門收入總體情況表(公開02表)
三、部門支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預(yù)算表(公開10表)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)
十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)
上述報表詳見附件。
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