柳城縣統(tǒng)計局2025年部門預(yù)算公開說明
柳城縣統(tǒng)計局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表(公開01表)
二、部門收入總體情況表(公開02表)
三、部門支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預(yù)算表(公開10表)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)
十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
1.依照國家統(tǒng)計法律、法規(guī),貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),組織指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作。
2.組織農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸郵電業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè),房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)、水利和環(huán)境及公共設(shè)施管理業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)、娛樂業(yè)以及公共管理與社會組織等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計資料,綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計資料。
3.指導(dǎo)全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè),建立并管理全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計資料庫系統(tǒng)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施人口普查、農(nóng)業(yè)普查和經(jīng)濟(jì)普查等重大國情國力普查工作。承辦縣政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位3個。其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣統(tǒng)計局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣統(tǒng)計調(diào)查隊,事業(yè)單位是:柳城縣普查中心。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室1、辦公室2、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計股1、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計股2、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計股3、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查1、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查2、普查辦公室。
第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算318.84萬元,同比減少112.42萬元,同比下降26.07%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算318.84萬元,同比減少112.42萬元,同比下降26.07%。其中:一般公共預(yù)算收入318.84萬元,同比減少112.42萬元,同比下降26.07%。
2025年收入預(yù)算減少的原因:1.2025年社保、醫(yī)保、公積金的基數(shù)調(diào)低,預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。2.2025年項目減少,2024年有全國第五次經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費(fèi),2025年沒有此經(jīng)費(fèi)。3.2024年退休1人,辭職1人,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算318.84萬元,其中:基本支出289.67萬元,占支出總預(yù)算90.85%,同比減少107.61萬元,同比下降27.09%;項目支出29.16萬元,占支出總預(yù)算9.15%,同比減少4.81萬元,同比下降14.17%。
2025年支出預(yù)算減少的原因:1.2025年社保、醫(yī)保、公積金的基數(shù)調(diào)低,預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。2.2025年項目減少,2024年有全國第五次經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費(fèi),2025年沒有此經(jīng)費(fèi)。3.2024年退休1人,辭職1人,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算318.84萬元,同比減少112.42萬元,同比下降26.07%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款318.84萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元;財政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出222.44萬元、社會保障和就業(yè)支出47.85萬元、衛(wèi)生健康支出28.19萬元、住房保障支出20.36萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出318.84萬元,同比減少112.42萬元,同比下降26.07%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:
1.行政運(yùn)行支出167.18萬元,同比減少50.78萬元,同比下降23.30%。減少的原因:2025年交補(bǔ)、話補(bǔ)未批復(fù)年初預(yù)算,聘用人員經(jīng)費(fèi)(基本支出)年初只批復(fù)3個月的預(yù)算,因此經(jīng)費(fèi)較上年減少。
2.一般行政管理事務(wù)支出29.16萬元,同比增加29.16萬元。增加的原因:2025年新增網(wǎng)格員、普查工作聘用人員經(jīng)費(fèi)。
3.事業(yè)運(yùn)行支出26.09萬元,同比減少13.10萬元,同比下降33.43%。減少的原因:2024年7月有一名事業(yè)人員辭職,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
4.行政單位離退休支出9.62萬元,同比減少11.26萬元,同比下降53.93%。減少的原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼年初只批復(fù)3個月的預(yù)算,因此經(jīng)費(fèi)較上年減少。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出25.49萬元,同比減少10.83萬元,同比下降29.82%。減少的原因:(1)2024年7月有一名事業(yè)編人員辭職。(2)2025年社保基數(shù)較2024年降低,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.74萬元,同比減少5.42萬元,同比下降29.85%。減少的原因:(1)2024年7月有一名事業(yè)編人員辭職。(2)2025年社?;鶖?shù)較2024年降低,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。
7.行政單位醫(yī)療支出10.49萬元,同比減少5.18萬元,同比下降33.06%。減少的原因:(1)2024年調(diào)查隊有一名人員退休。(2)2025年醫(yī)?;鶖?shù)較2024年降低,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.96萬元,同比減少0.11萬元,同比下降5.31%。減少的原因:2024年7月有一名事業(yè)編人員辭職。
9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.74萬元,同比減少4.05萬元,同比下降20.46%。減少的原因:2025年醫(yī)?;鶖?shù)較2024年降低,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。
12.住房公積金支出20.36萬元,同比減少6.88萬元,同比下降25.26%。減少的原因:(1)2024年調(diào)查隊有一名人員退休、普查中心2024年7月有一名事業(yè)人員辭職。(2)2025年公積金基數(shù)較2024年降低,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出289.67萬元,同比減少107.61萬元,同比下降27.09%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:
工資福利支出預(yù)算254.38萬元,同比減少71.70萬元,同比下降21.99%。減少的原因:2024年退休1人,辭職1人,同時2025年社?;鶖?shù)降低,所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算17.64萬元,同比減少25.37萬元,同比下降58.99%。減少的原因:(1)2024年退休1人,辭職1人,預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。(2)交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼未納入2025年年初預(yù)算,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較2024年減少。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算17.66萬元,同比減少10.52萬元,同比下降37.33%。減少的原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼年初只批復(fù)3個月的預(yù)算,因此經(jīng)費(fèi)較上年減少。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.6萬元,同比減少0.07萬元,同比下降10.45%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元,同比減少0.07萬元,同比下降0.07%。減少原因是2024年退休1人,辭職1人。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,同比增加0萬元。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2025年公務(wù)用車保有量0輛。
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,同比持平。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2025年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算13.44萬元,同比減少22.80萬元,同比下降62.91%。減少原因是交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼未納入2025年年初預(yù)算,因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較2024年減少。
2025年本部門共有1個事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4.20萬元,同比減少2.57萬元,同比下降37.96%。減少原因是:2024年一名事業(yè)編制人員辭職以及績效工資總量僅有3個月納入年初預(yù)算,因此經(jīng)費(fèi)較2024年減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2025年政府采購預(yù)算0萬元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(三)政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元,其中:一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況說明
2025年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
(五)重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2025年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有2個,金額29.16萬元。分別為:普查工作聘用人員項目20.15萬元、網(wǎng)格員項目9.02萬元。績效目標(biāo)詳見附件“公開表12”。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表(公開01表)
二、部門收入總體情況表(公開02表)
三、部門支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預(yù)算表(公開10表)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)
十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)
上述報表詳見附件。
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