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2023
109中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2023-02-10

中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

四部分:2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)11表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

?(一)貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用,了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),組織和落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線重大決策部署,檢查執(zhí)行情況,深入調(diào)查研究,及時(shí)向縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

(二)負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排,會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

(三)負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派,研究貫徹做好民主黨派工作的方針政策,支持民主黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用,支持、幫助民主黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。

(四)負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無(wú)黨派人士,支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士的情況并提出政策建議,聯(lián)系培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士,開(kāi)展政治思想工作。

(五)貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針政策,負(fù)責(zé)調(diào)查研究民族宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī),協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況,會(huì)同有關(guān)部門做好重要工作和重大問(wèn)題的處理,依法管理民族宗教事務(wù),參與研究制定少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、提出少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特殊政策,協(xié)同財(cái)政部門監(jiān)督和管理少數(shù)民族專項(xiàng)資金的分配使用,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)民族特需品生產(chǎn)有關(guān)優(yōu)惠政策的落實(shí),指導(dǎo)開(kāi)展少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日活動(dòng),協(xié)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部工作,保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),維護(hù)宗教界合法權(quán)益,抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透,引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向,鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。

(六)參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策,調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見(jiàn),團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制人士健康成長(zhǎng)。

(七) 統(tǒng)一管理對(duì)臺(tái)工作,貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)工作的方針、政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究、草擬全縣有關(guān)涉臺(tái)事務(wù)性政策和實(shí)施辦法,依法管理涉臺(tái)事務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)宣傳工作。開(kāi)展港澳臺(tái)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣和海外有團(tuán)體及代表人士,做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、僑眷有關(guān)工作。

(八)統(tǒng)一管理僑務(wù)工作,貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策和全縣僑務(wù)工作決策部署,調(diào)查研究全縣僑情和僑務(wù)工作情況,管理僑務(wù)行政事務(wù),保護(hù)華僑和歸僑僑眷的國(guó)內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

(九)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)委,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)委培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

(十)貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

(十一)完成縣委及上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè),事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部, 事業(yè)單位是柳城縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、民族宗教、綜合股、港澳和臺(tái)灣事務(wù)股、僑務(wù)事務(wù)股。

第二部分:2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收總預(yù)算340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。

、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。其中:一般公共預(yù)算收入340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。

2023年收入預(yù)算增加的原因:人員調(diào)進(jìn),基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算340.25萬(wàn)元,其中:基本支出322.25萬(wàn)元,占支出總預(yù)算94.71%,同比增加50.83萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.73%;項(xiàng)目支出18萬(wàn)元,占支出總預(yù)算5.29%,同比減少6.8萬(wàn)元,同比下降37.78%

2023年支出預(yù)算增加的原因:人員調(diào)進(jìn),基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款340.25萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出216.26萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.16萬(wàn)元、住房保障支出19.98萬(wàn)元

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.其他民族事務(wù)支出3萬(wàn)元,同比減少1.8萬(wàn)元,同比下降0.6%,原因是減少民族語(yǔ)言工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出。

2.行政運(yùn)行支出185.10萬(wàn)元,同比增加29.54萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.87%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和人員調(diào)資。

3.一般行政管理事務(wù)支出6.5萬(wàn)元,同比減少5萬(wàn)元,同比下降76.92%。減少的原因:減少統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出。

4.宗教事務(wù)支出5.5萬(wàn)元,同比持平。

5.事業(yè)運(yùn)行支出16.15萬(wàn)元,同比增加0.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.06%,增加的原因是柳城縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心人員調(diào)資增資。

6.行政單位離退休支出36.89萬(wàn)元,同比增加13.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)55.85%。增加的原因:新增離休干部醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.64萬(wàn)元,同比增加2.56萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.63%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.32萬(wàn)元,同比增加1.28萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.63%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

9.行政單位醫(yī)療支出12.01萬(wàn)元,同比增加1.34萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.96%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

10.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.99萬(wàn)元,同比減少0.09萬(wàn)元,同比下降9.1%,減少原因是柳城縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心基數(shù)調(diào)整減少預(yù)算。

11、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.16萬(wàn)元,同比增加1.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.15%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

12、住房公積金支出19.98萬(wàn)元,同比增加1.92萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.63%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出322.25萬(wàn)元,同比增加50.83萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.73%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算243.55萬(wàn)元,同比增加34.66萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.59%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)、人員調(diào)資和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

商品和服務(wù)支出預(yù)算40.21萬(wàn)元,同比增加2.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn),公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算38.50萬(wàn)元,同比增加13.55萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)54.31%。增加的原因:新增離休干部醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.56萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.56萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

(二)2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.56萬(wàn)元,同比減少1.17萬(wàn)元,同比下降67.54%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.56萬(wàn)元,同比減少1.17萬(wàn)元,同比下降67.54%。減少原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2023年公務(wù)用車保有量0輛。

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.46萬(wàn)元,同比增加2.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.1%。增加原因是人員調(diào)進(jìn),公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2023年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.75萬(wàn)元,同比減少0.02萬(wàn)元,同比下降0.73%。減少的原因是事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括電腦,打印機(jī)、辦公桌椅及空調(diào)等,原值總額17.6623萬(wàn)元,正常使用。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè),金額18萬(wàn)元。分別為統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.5萬(wàn)元;離休干部護(hù)理費(fèi)3萬(wàn)元;民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元。其中,重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi),預(yù)算支出6.5萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)表11)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)11表)

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。


109中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2023-02-10 09:40   

中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

四部分:2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)11表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

?(一)貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用,了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),組織和落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線重大決策部署,檢查執(zhí)行情況,深入調(diào)查研究,及時(shí)向縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

(二)負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排,會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

(三)負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派,研究貫徹做好民主黨派工作的方針政策,支持民主黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用,支持、幫助民主黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。

(四)負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無(wú)黨派人士,支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士的情況并提出政策建議,聯(lián)系培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士,開(kāi)展政治思想工作。

(五)貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針政策,負(fù)責(zé)調(diào)查研究民族宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī),協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況,會(huì)同有關(guān)部門做好重要工作和重大問(wèn)題的處理,依法管理民族宗教事務(wù),參與研究制定少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、提出少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特殊政策,協(xié)同財(cái)政部門監(jiān)督和管理少數(shù)民族專項(xiàng)資金的分配使用,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)民族特需品生產(chǎn)有關(guān)優(yōu)惠政策的落實(shí),指導(dǎo)開(kāi)展少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日活動(dòng),協(xié)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部工作,保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),維護(hù)宗教界合法權(quán)益,抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透,引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向,鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。

(六)參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策,調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見(jiàn),團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制人士健康成長(zhǎng)。

(七) 統(tǒng)一管理對(duì)臺(tái)工作,貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)工作的方針、政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究、草擬全縣有關(guān)涉臺(tái)事務(wù)性政策和實(shí)施辦法,依法管理涉臺(tái)事務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)宣傳工作。開(kāi)展港澳臺(tái)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣和海外有團(tuán)體及代表人士,做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、僑眷有關(guān)工作。

(八)統(tǒng)一管理僑務(wù)工作,貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策和全縣僑務(wù)工作決策部署,調(diào)查研究全縣僑情和僑務(wù)工作情況,管理僑務(wù)行政事務(wù),保護(hù)華僑和歸僑僑眷的國(guó)內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

(九)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)委,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)委培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

(十)貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

(十一)完成縣委及上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè),事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部, 事業(yè)單位是柳城縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、民族宗教、綜合股、港澳和臺(tái)灣事務(wù)股、僑務(wù)事務(wù)股

第二部分:2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收總預(yù)算340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。

、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。其中:一般公共預(yù)算收入340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。

2023年收入預(yù)算增加的原因:人員調(diào)進(jìn),基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算340.25萬(wàn)元,其中:基本支出322.25萬(wàn)元,占支出總預(yù)算94.71%,同比增加50.83萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.73%;項(xiàng)目支出18萬(wàn)元,占支出總預(yù)算5.29%,同比減少6.8萬(wàn)元,同比下降37.78%

2023年支出預(yù)算增加的原因:人員調(diào)進(jìn),基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款340.25萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出216.26萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.16萬(wàn)元、住房保障支出19.98萬(wàn)元。

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出340.25萬(wàn)元,同比增加44.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.86%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.其他民族事務(wù)支出3萬(wàn)元,同比減少1.8萬(wàn)元,同比下降0.6%,原因是減少民族語(yǔ)言工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出。

2.行政運(yùn)行支出185.10萬(wàn)元,同比增加29.54萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.87%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和人員調(diào)資。

3.一般行政管理事務(wù)支出6.5萬(wàn)元,同比減少5萬(wàn)元,同比下降76.92%。減少的原因:減少統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出。

4.宗教事務(wù)支出5.5萬(wàn)元,同比持平。

5.事業(yè)運(yùn)行支出16.15萬(wàn)元,同比增加0.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.06%,增加的原因是柳城縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心人員調(diào)資增資。

6.行政單位離退休支出36.89萬(wàn)元,同比增加13.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)55.85%。增加的原因:新增離休干部醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.64萬(wàn)元,同比增加2.56萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.63%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.32萬(wàn)元,同比增加1.28萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.63%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

9.行政單位醫(yī)療支出12.01萬(wàn)元,同比增加1.34萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.96%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

10.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.99萬(wàn)元,同比減少0.09萬(wàn)元,同比下降9.1%,減少原因是柳城縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心基數(shù)調(diào)整減少預(yù)算。

11、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.16萬(wàn)元,同比增加1.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.15%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

12、住房公積金支出19.98萬(wàn)元,同比增加1.92萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.63%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出322.25萬(wàn)元,同比增加50.83萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.73%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算243.55萬(wàn)元,同比增加34.66萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.59%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn)、人員調(diào)資和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

商品和服務(wù)支出預(yù)算40.21萬(wàn)元,同比增加2.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7%。增加的原因:人員調(diào)進(jìn),公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算38.50萬(wàn)元,同比增加13.55萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)54.31%。增加的原因:新增離休干部醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.56萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.56萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

(二)2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.56萬(wàn)元,同比減少1.17萬(wàn)元,同比下降67.54%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.56萬(wàn)元,同比減少1.17萬(wàn)元,同比下降67.54%。減少原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2023年公務(wù)用車保有量0輛。

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元同比持平

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.46萬(wàn)元,同比增加2.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.1%。增加原因是人員調(diào)進(jìn),公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2023年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.75萬(wàn)元,同比減少0.02萬(wàn)元,同比下降0.73%。減少的原因是事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比持平

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括電腦,打印機(jī)、辦公桌椅及空調(diào)等原值總額17.6623萬(wàn)元,正常使用。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè),金額18萬(wàn)元。分別為統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.5萬(wàn)元;離休干部護(hù)理費(fèi)3萬(wàn)元;民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元。其中,重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi),預(yù)算支出6.5萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)表11)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)11表)

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。