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2022
401 柳城縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
來源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2022-02-23

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柳城縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分:部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)

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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)

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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開08表)

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)

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十一、政府采購預(yù)算表(公開11表)

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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

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一、主要職責(zé)

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(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針、政策,擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

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(二)負(fù)責(zé)對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行預(yù)測、預(yù)警,研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中帶有全局性的重大問題,并提出解決問題的對策建議。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。配合相關(guān)部門研究財(cái)政、金融及其他經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的情況,提出相關(guān)對策建議。

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(三)研究分析全縣性經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)擬訂有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,提出以改革促發(fā)展的對策建議。

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(四)擬定全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo),負(fù)責(zé)投資綜合管理。匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點(diǎn)和措施。統(tǒng)籌安排縣本級預(yù)算內(nèi)政府性建設(shè)基金、資金;落實(shí)、銜接中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計(jì)劃。

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(五)負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣重大項(xiàng)目建設(shè)布局,組織提出加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理政策建議并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目相關(guān)問題,銜接平衡涉及重大項(xiàng)目專項(xiàng)規(guī)劃,按相關(guān)程序初審轉(zhuǎn)報(bào)重大項(xiàng)目。

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(六)負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究分析國內(nèi)、國外兩個市場的供求狀況,提出全縣重要商品市場供求的總量平衡。配合相關(guān)部門研究提出服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

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(七)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級,研究提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)、配合其他部門完成各專項(xiàng)規(guī)劃,研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題,配合相關(guān)部門提出促進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃。

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(八)研究提出縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略、措施,推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。提出地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的戰(zhàn)略及政策措施,促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

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(九)負(fù)責(zé)全縣人口、科學(xué)技術(shù)、教育、旅游、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與整個國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的對策,協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。配合相關(guān)部門研究提出社會分配、社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施。

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(十)審批屬縣級權(quán)限內(nèi)的政府投資項(xiàng)目的審批及《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》以外的企業(yè)投資境內(nèi)項(xiàng)目的備案。

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(十一)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的策劃包裝及全縣投資項(xiàng)目庫的建立,開展項(xiàng)目前期工作。參與政府投資項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)、評審工作及承擔(dān)有關(guān)政府投資項(xiàng)目的效益評估工作。

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(十二)根據(jù)縣人民政府委托起草全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革、對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件草案。

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(十三)負(fù)責(zé)全縣價(jià)格宏觀管理和綜合平衡,研究提出價(jià)格政策,調(diào)控全縣價(jià)格總水平。組織實(shí)施國家和自治區(qū)的價(jià)格調(diào)整方案以及縣政府定價(jià)分級管理目錄及管理辦法。

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(十四)貫徹國家和自治區(qū)價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂柳城縣權(quán)限范圍內(nèi)價(jià)格收費(fèi)政策及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣收費(fèi)管理工作。負(fù)責(zé)預(yù)測全縣價(jià)格總水平變動趨勢,進(jìn)行全縣價(jià)格宏觀管理和綜合平衡,提出全縣價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格改革措施。執(zhí)行有關(guān)臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施的政策。

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(十五)負(fù)責(zé)起草全縣糧食流通和物資儲備管理的規(guī)范性文件和方案并組織實(shí)施,擬定全縣糧油等物資儲備的規(guī)劃、總量計(jì)劃及品種目錄,并組織實(shí)施戰(zhàn)略物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換、日常管理和緊急調(diào)運(yùn),落實(shí)動用計(jì)劃和指令。

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(十六)負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全、品質(zhì)測報(bào)和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理,組織實(shí)施糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理和糧食市場監(jiān)督管理的有關(guān)工作。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作,負(fù)責(zé)全縣軍糧和政策性糧食供應(yīng)。

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(十七)承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核相關(guān)工作,進(jìn)一步完善儲備體系和運(yùn)營方式,加強(qiáng)市場監(jiān)測預(yù)測和監(jiān)督管理。

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(十八)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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柳城縣發(fā)展和改革局(部門)共有直屬單位5個。其中行政單位1個,事業(yè)單位4個。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局,事業(yè)單位分別是柳城縣政府投資項(xiàng)目評審中心、柳城縣價(jià)格認(rèn)證中心、柳城縣糧食儲備管理中心、柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)股、社會發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)股、工業(yè)、能源和環(huán)境股、重大股、糧食和物資儲備股、價(jià)格管理股、營商建設(shè)和審批股。

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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)

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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)

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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開08表)

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)

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十一、政府采購預(yù)算表(公開11表)

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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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(一)收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.82%。其中:一般公共預(yù)算撥款1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.82%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因:2022年柳城縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目預(yù)算增加,新增二層單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

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(二)支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算1007.11萬元,其中:基本支出706.49萬元,占支出總預(yù)算70.15%同比增加14.36萬元,同比增長2.08%;項(xiàng)目支出300.62萬元,占支出總預(yù)算29.85%,同比增加41.01萬元,同比增長15.80%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因:2022年柳城縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目預(yù)算增加,新增二層單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.85%。

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2022年財(cái)政撥款支出1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.85%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.85%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

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1.行政運(yùn)行支出240.24萬元,同比減少17.22萬元,同比下降6.69%。減少的原因:行政在職人員減少,工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出減少。

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2.事業(yè)運(yùn)行支出147.68萬元,同比增加32.42萬元,同比增長28.13%。增加的原因:新增二層事業(yè)單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心,事業(yè)在職人員增加。

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3.行政單位離退休支出52.58萬元,同比增加22.25萬元,同比增長73.36%。增加的原因:行政退休人員增加,退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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4.事業(yè)單位離退休支出3.18萬元,同比增加0.56萬元,同比增長21.37%。增加的原因:退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.29萬元,同比減少3.53萬元,同比下降5.28%。減少的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31.65萬元,同比減少1.49萬元,同比下降4.46%。減少的原因:職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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7.其他社會保障和就業(yè)支出30.18萬元,同比減少3.23萬元,同比下降9.67%,增加原因:壓減98年前糧食系統(tǒng)退休人員工資補(bǔ)差項(xiàng)目支出預(yù)算。

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8.行政單位醫(yī)療支出16.40萬元,同比減少3.48萬元,同比下降17.50%。減少的原因:行政在職人員減少。社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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9.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.64萬元,同比增加1.44萬元,同比增長10.90%。減少的原因:事業(yè)在職人員增加,醫(yī)保繳費(fèi)支出增加。

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10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出26.84萬元,同比增加14.28萬元,同比增長98.08%。增加的原因:今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算,上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

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11.住房公積金支出47.47萬元,同比減少2.65萬元,同比下降5.29%。減少的原因:公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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12.事業(yè)運(yùn)行(糧油事務(wù))62.52萬元,同比增加8.48萬元。同比增長15.69%,增加原因:二層事業(yè)單位儲備糧管理中心在職人員增加。

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13.其他糧油事務(wù)支出259.06萬元,同比減少0.55萬元。同比下降0.21%,下降原因:壓減水庫移民糧食供應(yīng)差價(jià)虧損補(bǔ)貼項(xiàng)目支出預(yù)算。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出706.49萬元,同比增加14.36萬元,同比增長2.08%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

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工資福利支出預(yù)算546.72萬元,同比增加2.31萬元,同比增長0.42%。增加的原因:在職人員增加,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算88.45萬元,同比增加5.26萬元,同比增長6.32%。增加的原因:在職人員增加,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

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對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算71.32萬元,同比增加6.79萬元,同比增長10.52%。增加的原因:退休人員增加,退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.61萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.61萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

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(二)2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.61萬元,同比增加0.14萬元,同比增長9.52%。其中:

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1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.61萬元,同比增加0.14萬元,同比增長9.52%。增加原因是增加二層事業(yè)單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心,在職人員增加,定額公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加。

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3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2022年公務(wù)用車保有量0輛。

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1)公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。

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2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個行政機(jī)關(guān),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.25萬元,同比減少4.09萬元,同比下降7.26%。減少原因是行政在職人員減少,行政單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

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2022年本部門共有4個事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36.20萬元,同比增加9.35萬元,同比增長34.82%。增加原因是事業(yè)在職人員增加,事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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(一)2022年政府采購預(yù)算0萬元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比持平。

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(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個,金額259.06萬元。分別為:水庫移民糧食供應(yīng)差價(jià)虧損補(bǔ)貼項(xiàng)目239.06萬元。金稻香糧食收儲公司人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下:

項(xiàng)目名稱水庫移民糧食供應(yīng)差價(jià)虧損補(bǔ)貼項(xiàng)目編碼450222214010010001062
年度績效目標(biāo)每年的1月1日起至12月31日止,供應(yīng)古砦、沖脈、馬山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫移民2295戶,供應(yīng)人口9218人,糧食1078346公斤(稻谷),差價(jià)虧損控制在2390606.32元以下,供應(yīng)糧食1078346公斤都達(dá)到國家規(guī)定的中等以上標(biāo)準(zhǔn)的糧食,群眾滿意度不低于98%
中期績效目標(biāo)每年的1月1日起至12月31日止,供應(yīng)古砦、沖脈、馬山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫移民2295戶,供應(yīng)人口9218人,糧食1078346公斤(稻谷),差價(jià)虧損控制在2390606.32元以下,供應(yīng)糧食1078346公斤都達(dá)到國家規(guī)定的中等以上標(biāo)準(zhǔn)的糧食,群眾滿意度不低于98%
項(xiàng)目年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)供應(yīng)數(shù)量供應(yīng)古砦、沖脈、馬山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫移民2295戶,供應(yīng)人口9218人,糧食1078346公斤(稻谷)
質(zhì)量指標(biāo)供應(yīng)糧食達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國家規(guī)定的中等以上標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)效指標(biāo)供應(yīng)糧食時(shí)間1-12月
成本指標(biāo)差價(jià)虧損補(bǔ)貼≤2390606.32元
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)使庫區(qū)移民有飯吃,生活穩(wěn)定,安居樂業(yè)有效
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度庫區(qū)移民滿意度≥98%

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋3套,通用設(shè)備262件,家具用具279件,原值總額221.98萬元,正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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401 柳城縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2022-02-23 10:00    |  作者: 財(cái)政局

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柳城縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分:部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)

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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)

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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開08表)

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)

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十一、政府采購預(yù)算表(公開11表)

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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

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一、主要職責(zé)

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(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針、政策,擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

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(二)負(fù)責(zé)對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行預(yù)測、預(yù)警,研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中帶有全局性的重大問題,并提出解決問題的對策建議。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。配合相關(guān)部門研究財(cái)政、金融及其他經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的情況,提出相關(guān)對策建議。

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(三)研究分析全縣性經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)擬訂有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,提出以改革促發(fā)展的對策建議。

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(四)擬定全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo),負(fù)責(zé)投資綜合管理。匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點(diǎn)和措施。統(tǒng)籌安排縣本級預(yù)算內(nèi)政府性建設(shè)基金、資金;落實(shí)、銜接中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計(jì)劃。

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(五)負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣重大項(xiàng)目建設(shè)布局,組織提出加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理政策建議并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目相關(guān)問題,銜接平衡涉及重大項(xiàng)目專項(xiàng)規(guī)劃,按相關(guān)程序初審轉(zhuǎn)報(bào)重大項(xiàng)目。

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(六)負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究分析國內(nèi)、國外兩個市場的供求狀況,提出全縣重要商品市場供求的總量平衡。配合相關(guān)部門研究提出服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

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(七)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級,研究提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)、配合其他部門完成各專項(xiàng)規(guī)劃,研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題,配合相關(guān)部門提出促進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃。

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(八)研究提出縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略、措施,推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。提出地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的戰(zhàn)略及政策措施,促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

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(九)負(fù)責(zé)全縣人口、科學(xué)技術(shù)、教育、旅游、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與整個國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的對策,協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。配合相關(guān)部門研究提出社會分配、社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施。

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(十)審批屬縣級權(quán)限內(nèi)的政府投資項(xiàng)目的審批及《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》以外的企業(yè)投資境內(nèi)項(xiàng)目的備案。

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(十一)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的策劃包裝及全縣投資項(xiàng)目庫的建立,開展項(xiàng)目前期工作。參與政府投資項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)、評審工作及承擔(dān)有關(guān)政府投資項(xiàng)目的效益評估工作。

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(十二)根據(jù)縣人民政府委托起草全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革、對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件草案。

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(十三)負(fù)責(zé)全縣價(jià)格宏觀管理和綜合平衡,研究提出價(jià)格政策,調(diào)控全縣價(jià)格總水平。組織實(shí)施國家和自治區(qū)的價(jià)格調(diào)整方案以及縣政府定價(jià)分級管理目錄及管理辦法。

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(十四)貫徹國家和自治區(qū)價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂柳城縣權(quán)限范圍內(nèi)價(jià)格收費(fèi)政策及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣收費(fèi)管理工作。負(fù)責(zé)預(yù)測全縣價(jià)格總水平變動趨勢,進(jìn)行全縣價(jià)格宏觀管理和綜合平衡,提出全縣價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格改革措施。執(zhí)行有關(guān)臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施的政策。

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(十五)負(fù)責(zé)起草全縣糧食流通和物資儲備管理的規(guī)范性文件和方案并組織實(shí)施,擬定全縣糧油等物資儲備的規(guī)劃、總量計(jì)劃及品種目錄,并組織實(shí)施戰(zhàn)略物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換、日常管理和緊急調(diào)運(yùn),落實(shí)動用計(jì)劃和指令。

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(十六)負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全、品質(zhì)測報(bào)和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理,組織實(shí)施糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理和糧食市場監(jiān)督管理的有關(guān)工作。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作,負(fù)責(zé)全縣軍糧和政策性糧食供應(yīng)。

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(十七)承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核相關(guān)工作,進(jìn)一步完善儲備體系和運(yùn)營方式,加強(qiáng)市場監(jiān)測預(yù)測和監(jiān)督管理。

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(十八)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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柳城縣發(fā)展和改革局(部門)共有直屬單位5個。其中行政單位1個,事業(yè)單位4個。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局,事業(yè)單位分別是柳城縣政府投資項(xiàng)目評審中心、柳城縣價(jià)格認(rèn)證中心、柳城縣糧食儲備管理中心、柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)股、社會發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)股、工業(yè)、能源和環(huán)境股、重大股、糧食和物資儲備股、價(jià)格管理股、營商建設(shè)和審批股。

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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)

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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)

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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開08表)

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)

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十一、政府采購預(yù)算表(公開11表)

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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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(一)收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.82%。其中:一般公共預(yù)算撥款1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.82%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因:2022年柳城縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目預(yù)算增加,新增二層單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

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(二)支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算1007.11萬元,其中:基本支出706.49萬元,占支出總預(yù)算70.15%同比增加14.36萬元,同比增長2.08%;項(xiàng)目支出300.62萬元,占支出總預(yù)算29.85%,同比增加41.01萬元,同比增長15.80%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因:2022年柳城縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目預(yù)算增加,新增二層單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.85%。

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2022年財(cái)政撥款支出1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.85%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出1007.11萬元,同比增加55.37萬元,同比增長5.85%按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

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1.行政運(yùn)行支出240.24萬元,同比減少17.22萬元,同比下降6.69%。減少的原因:行政在職人員減少,工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出減少。

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2.事業(yè)運(yùn)行支出147.68萬元,同比增加32.42萬元,同比增長28.13%。增加的原因:新增二層事業(yè)單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心,事業(yè)在職人員增加。

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3.行政單位離退休支出52.58萬元,同比增加22.25萬元,同比增長73.36%。增加的原因:行政退休人員增加,退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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4.事業(yè)單位離退休支出3.18萬元,同比增加0.56萬元,同比增長21.37%。增加的原因:退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.29萬元,同比減少3.53萬元,同比下降5.28%。減少的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31.65萬元,同比減少1.49萬元,同比下降4.46%。減少的原因:職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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7.其他社會保障和就業(yè)支出30.18萬元,同比減少3.23萬元,同比下降9.67%,增加原因:壓減98年前糧食系統(tǒng)退休人員工資補(bǔ)差項(xiàng)目支出預(yù)算。

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8.行政單位醫(yī)療支出16.40萬元,同比減少3.48萬元,同比下降17.50%。減少的原因:行政在職人員減少。社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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9.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.64萬元,同比增加1.44萬元,同比增長10.90%。減少的原因:事業(yè)在職人員增加,醫(yī)保繳費(fèi)支出增加。

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10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出26.84萬元,同比增加14.28萬元,同比增長98.08%。增加的原因:今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算,上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

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11.住房公積金支出47.47萬元,同比減少2.65萬元,同比下降5.29%。減少的原因:公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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12.事業(yè)運(yùn)行(糧油事務(wù))62.52萬元,同比增加8.48萬元。同比增長15.69%,增加原因:二層事業(yè)單位儲備糧管理中心在職人員增加。

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13.其他糧油事務(wù)支出259.06萬元,同比減少0.55萬元。同比下降0.21%,下降原因:壓減水庫移民糧食供應(yīng)差價(jià)虧損補(bǔ)貼項(xiàng)目支出預(yù)算。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出706.49萬元,同比增加14.36萬元,同比增長2.08%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

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工資福利支出預(yù)算546.72萬元,同比增加2.31萬元,同比增長0.42%。增加的原因:在職人員增加,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算88.45萬元,同比增加5.26萬元,同比增長6.32%。增加的原因:在職人員增加,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

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對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算71.32萬元,同比增加6.79萬元,同比增長10.52%。增加的原因:退休人員增加,退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.61萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.61萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

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(二)2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.61萬元,同比增加0.14萬元,同比增長9.52%。其中:

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1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.61萬元,同比增加0.14萬元,同比增長9.52%。增加原因是增加二層事業(yè)單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心,在職人員增加,定額公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加。

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3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2022年公務(wù)用車保有量0輛。

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1)公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。

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2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個行政機(jī)關(guān),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.25萬元,同比減少4.09萬元,同比下降7.26%。減少原因是行政在職人員減少,行政單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

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2022年本部門共有4個事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36.20萬元,同比增加9.35萬元,同比增長34.82%。增加原因是事業(yè)在職人員增加,事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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(一)2022年政府采購預(yù)算0萬元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比持平。

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(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個,金額259.06萬元。分別為:水庫移民糧食供應(yīng)差價(jià)虧損補(bǔ)貼項(xiàng)目239.06萬元。金稻香糧食收儲公司人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下:

項(xiàng)目名稱水庫移民糧食供應(yīng)差價(jià)虧損補(bǔ)貼項(xiàng)目編碼450222214010010001062
年度績效目標(biāo)每年的1月1日起至12月31日止,供應(yīng)古砦、沖脈、馬山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫移民2295戶,供應(yīng)人口9218人,糧食1078346公斤(稻谷),差價(jià)虧損控制在2390606.32元以下,供應(yīng)糧食1078346公斤都達(dá)到國家規(guī)定的中等以上標(biāo)準(zhǔn)的糧食,群眾滿意度不低于98%
中期績效目標(biāo)每年的1月1日起至12月31日止,供應(yīng)古砦、沖脈、馬山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫移民2295戶,供應(yīng)人口9218人,糧食1078346公斤(稻谷),差價(jià)虧損控制在2390606.32元以下,供應(yīng)糧食1078346公斤都達(dá)到國家規(guī)定的中等以上標(biāo)準(zhǔn)的糧食,群眾滿意度不低于98%
項(xiàng)目年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)供應(yīng)數(shù)量供應(yīng)古砦、沖脈、馬山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫移民2295戶,供應(yīng)人口9218人,糧食1078346公斤(稻谷)
質(zhì)量指標(biāo)供應(yīng)糧食達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國家規(guī)定的中等以上標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)效指標(biāo)供應(yīng)糧食時(shí)間1-12月
成本指標(biāo)差價(jià)虧損補(bǔ)貼≤2390606.32元
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)使庫區(qū)移民有飯吃,生活穩(wěn)定,安居樂業(yè)有效
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度庫區(qū)移民滿意度≥98%

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋3套,通用設(shè)備262件,家具用具279件,原值總額221.98萬元,正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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