柳城縣國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分:部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分:2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況
一、基本情況
(一)主要職責(zé)
1、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。
2、負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理,承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序、優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。
3、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任,確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少,確保耕地總量占補(bǔ)平衡。
4、組織指導(dǎo)土地調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、遙感監(jiān)測(cè)、貫徹落實(shí)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的法律法規(guī),負(fù)責(zé)全縣土地、房屋、林地、水域?yàn)┩康炔粍?dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記管理及發(fā)證工作。
5、實(shí)施土地開發(fā)和節(jié)約利用標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備,管理國(guó)土資源市場(chǎng)。
6、依法管理全縣采礦權(quán)出讓及登記發(fā)證工作、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的監(jiān)督管理及相關(guān)用的征收使用。
7、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理管理工作。
8、承擔(dān)測(cè)繪統(tǒng)一監(jiān)督管理的責(zé)任。
9、依法依規(guī)征收資源收益,規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
10、推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步,推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
11、負(fù)責(zé)全局機(jī)關(guān)和二層單位的人事教育工作,組織全縣國(guó)土資源管理干部的培訓(xùn)。
12、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
13、承辦縣人民政府和上級(jí)國(guó)土資源主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城國(guó)土資源局共有直屬單位5個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè),事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣國(guó)土資源局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣土地交易儲(chǔ)備中心, 事業(yè)單位分別是柳城縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、柳城縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃耕保調(diào)控股、土地利用股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、地籍與測(cè)繪管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批股、政策法規(guī)股、信息中心、檔案室。
(三)人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為62人,其中行政編制21人,參公編制14人,事業(yè)編制27人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)62人,其中行政在職17人,參公在職13人,事業(yè)在職25人,在職非在編7人。退休人員27人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
(一)落實(shí)耕地保護(hù)目標(biāo),拓展國(guó)土利用空間
1、在全域基本農(nóng)田劃定方案工作的基礎(chǔ)上,開展永久基本農(nóng)田劃定和落實(shí)地塊等工作,完成土地利用總體規(guī)劃修編,確保成果順利通過國(guó)家審核驗(yàn)收。
2、積極爭(zhēng)取市級(jí)年度建設(shè)用地指標(biāo),集中力量,組織完成供地計(jì)劃,對(duì)具備出讓條件的縣農(nóng)機(jī)校、東區(qū)廣場(chǎng)、新華書店、電力公司等地塊實(shí)施掛牌出讓,完成廣西天然氣供應(yīng)管道等項(xiàng)目用地的劃撥供地工作。
(二)嚴(yán)格礦產(chǎn)管理制度,推進(jìn)露天采石場(chǎng)整治
1、按時(shí)按質(zhì)推進(jìn)《柳城縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2016-2020年)》《柳城縣砂石資源專項(xiàng)規(guī)劃(2016-2020年)》順利通過區(qū)廳審批,啟動(dòng)《礦山儲(chǔ)量年報(bào)》編制工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行礦山環(huán)境恢復(fù)治理,建立企業(yè)投入地質(zhì)環(huán)境治理機(jī)制,履行治理義務(wù)。狠抓礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作,利用無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),嚴(yán)厲打擊越界、越層、超量開采行為。
(三)加大全縣執(zhí)法監(jiān)察巡查力度,持續(xù)高壓態(tài)勢(shì)執(zhí)法打非,嚴(yán)厲打擊土地和礦產(chǎn)違法行為,堅(jiān)決遏制違法行為的發(fā)生。穩(wěn)步推進(jìn)年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,確保衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查順利過關(guān)。
(四)加強(qiáng)重大項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐
1、整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)基本土地整治重大工程項(xiàng)目。截至2017年12月底,整縣推進(jìn)項(xiàng)目(39個(gè)子項(xiàng)目)總體進(jìn)度已完成98.5%,其中列入2017年為民辦實(shí)事項(xiàng)目“柳城縣大埔鎮(zhèn)樂寨村土地整治項(xiàng)目”已通過竣工驗(yàn)收,36個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)行質(zhì)檢復(fù)核,剩余3個(gè)項(xiàng)目將繼續(xù)進(jìn)場(chǎng)復(fù)核。該項(xiàng)目總投資為4.6個(gè)億,資金支付率為56.22%。力爭(zhēng)2018年,在確保工程質(zhì)量前提下,加快資金支付進(jìn)度。
2、“雙高”糖料蔗基地土地整治項(xiàng)目。2017年我縣土地整治項(xiàng)目任務(wù)面積4.4萬(wàn)畝,上報(bào)面積5.32萬(wàn)畝,總共50個(gè)片區(qū),下一步工作為落實(shí)實(shí)施主體,力爭(zhēng)2018年4月前完成整個(gè)建設(shè)任務(wù)。
(五)做好宗地權(quán)屬及權(quán)籍審核工作,按時(shí)按質(zhì)完成年度土地變更調(diào)查,力爭(zhēng)在年底完成坐標(biāo)2000的轉(zhuǎn)換。
(六)強(qiáng)化綜合服務(wù)能力,提升窗口辦事效率。
第二部分:2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算621.88萬(wàn)元,同比減少98.88萬(wàn)元,同比下降13.72%。其中:
一般公共預(yù)算撥款621.88萬(wàn)元,同比減少98.88萬(wàn)元,同比下降13.72%。
(二)支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算621.88萬(wàn)元,其中:基本支出567.78萬(wàn)元,占支出總預(yù)算91.3%,同比減少98.88萬(wàn)元,同比下降14.83%;項(xiàng)目支出54.10萬(wàn)元,占支出總預(yù)算8.7%,同比無(wú)增減。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算85.27萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算13.71%,同比減少0.88萬(wàn)元,同比下降1.02%;
(2)醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算47.30萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.61%,同比增加14.18萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)42.81%;
(3)國(guó)土海洋氣象等支出類科目支出預(yù)算439.95萬(wàn)元,占支出總預(yù)算70.75%,同比減少111.66萬(wàn)元,同比下降20.24%;
(4)住房保障支出類科目支出預(yù)算49.36萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.94%,同比減少0.52萬(wàn)元,同比下降1.04%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出567.78萬(wàn)元,占支出總預(yù)算91.30%,同比減少98.88萬(wàn)元,同比下降14.83%。其中:
工資福利支出預(yù)算499.51萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算87.97%,同比減少64.92萬(wàn)元,同比下降13%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算66.58萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算11.73%,同比增加16.14萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%;
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1.69萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算 0.30%,同比減少50.10萬(wàn)元,同比下降96.74%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出54.10萬(wàn)元,占支出總預(yù)算8.7%,同比無(wú)增減。其中:
商品和服務(wù)支出49.40萬(wàn)元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算91.3%,同比減少4.70萬(wàn)元,同比下降9.69%;
其他資本性支出4.7萬(wàn)元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算8.7%,同比增加4.70萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出621.88萬(wàn)元,同比減少98.88萬(wàn)元,同比下降13.72%。其中:基本支出567.78萬(wàn)元,項(xiàng)目支出54.10萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
1.行政運(yùn)行支出231.83萬(wàn)元其中基本支出231.83萬(wàn)元,其中基本支出231.83萬(wàn)元。主要用于行政及參公人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、行政公用、交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等支出。
2.事業(yè)運(yùn)行支出154.02萬(wàn)元,其中基本支出154.02萬(wàn)元。主要用于事業(yè)人員及非在編工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、事業(yè)公用、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、獨(dú)生子女保健費(fèi)等支出。
3.歸口管理的行政單位離退休支出0.34萬(wàn)元,其中基本支出0.34萬(wàn)元。主要用于行政退休人員補(bǔ)助(5%)。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.93萬(wàn)元,其中基本支出84.93萬(wàn)元。主要用于行政、參公、事業(yè)、非在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.行政單位醫(yī)療支出18.15萬(wàn)元,其中基本支出18.15萬(wàn)元。主要用于行政、參公人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.39萬(wàn)元,其中基本支出14.39萬(wàn)元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.76萬(wàn)元,其中基本支出14.76萬(wàn)元。主要用于行政、參公人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
8.住房公積金支出49.36萬(wàn)元,其中基本支出49.36萬(wàn)元。主要用于行政、參公、事業(yè)、非在編人員公積金繳費(fèi)支出。
9.地質(zhì)災(zāi)害防治支出11.80萬(wàn)元,其中項(xiàng)目支出11.80萬(wàn)元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
10.一般行政管理事務(wù)支出15萬(wàn)元,其中項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。主要用于打擊非法采礦執(zhí)法、土地執(zhí)法、地礦資源保護(hù)等辦公經(jīng)費(fèi)支出。
11.其他國(guó)土資源事務(wù)支出27.30萬(wàn)元,其中項(xiàng)目支出27.30萬(wàn)元。主要用于土地資源利用與保護(hù)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、國(guó)土資源管理費(fèi)16.3萬(wàn)元。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.67萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.67萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元。
(二)2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.67萬(wàn)元,同比減少1.63萬(wàn)元,同比下降17.53%。減少主要原因是:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算4.67萬(wàn)元,同比減少1.63萬(wàn)元,同比下降25.87%。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算3萬(wàn)元,同比無(wú)增減。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2018年公務(wù)用車保有量2輛。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算3萬(wàn)元,同比無(wú)增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣國(guó)土資源局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和2個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51.55萬(wàn)元,比上年23.06萬(wàn)元增加28.49萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)123.55%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼24.78萬(wàn)元,去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
另外,柳城縣國(guó)土資源局下屬共有2個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.02萬(wàn)元,比上年27.37萬(wàn)元減少同比減少12.35萬(wàn)元,同比下降45.12%。減少原因是機(jī)構(gòu)改革,撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所,人員減少,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說明
(一)本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為4.7萬(wàn)元,同比增加(減少)4.7萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。其中:一般公共預(yù)算資金4.7萬(wàn)元,同比增加4.7萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。
(二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,集中采購(gòu)4.7萬(wàn)元(其中:貨物類采購(gòu)4.7萬(wàn)元),分散采購(gòu)0萬(wàn)元(其中:貨物類采購(gòu)0元)。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
柳城縣國(guó)土資源局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):地質(zhì)災(zāi)害防治工作項(xiàng)目11.80萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣國(guó)土資源局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額24450.34萬(wàn)元,正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[403]柳城縣國(guó)土資源局.xls