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2017
柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
來源: 財政局
發(fā)布日期: 2017-03-03

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分:部門概況

第二部分:2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬事業(yè)單位概況

(一)基本情況

一、主要職能

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下的科技群團組織,核定編制8人,實有8人,下設(shè)二層機構(gòu)事業(yè)單位柳城縣科技館,事業(yè)編制人數(shù)2人。縣科協(xié)是全縣科普工作的主要力量。

主要職責(zé)是:普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,推廣先進實用技術(shù),提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)以及對縣直各專業(yè)學(xué)會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo);開展青少年科技教育活動和開展先進實用技術(shù)培訓(xùn);表彰優(yōu)秀科技工作者,發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用,全心全意為科技工作者服務(wù);負(fù)責(zé)對縣科技館和青少年科學(xué)工作室的業(yè)務(wù)管理以及對全縣科普設(shè)施建設(shè)的維護和管理等業(yè)務(wù)工作。近年來縣科協(xié)牽頭組織實施了我縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃要》等重大項目工程。

二、2017年主要預(yù)期目標(biāo):

1.組織完成2017年單位預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)6萬元。

2.支持經(jīng)濟社會發(fā)展。爭取上級擴大對我縣的科普惠農(nóng)項目建設(shè),加大項目支持力度,加快資金撥付,推進科普惠農(nóng)項目建設(shè)步伐。

3.強化收入工作。確保本單位收入持續(xù)增長和收入目標(biāo)任務(wù)的完成。

4.嚴(yán)格支出管理。強化財政支出管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),推進本級加快預(yù)算執(zhí)行,加快資金支出進度,確保各項法定支出、重點支出。

5.深化財政改革。繼續(xù)推進本單位國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)管理等工作的同時,重點推進以下管理改革:一是深化部門預(yù)算改革。二是推進預(yù)算公開透明。三是全面推行預(yù)算績效管理工作。四是加強財政監(jiān)督檢查。

(二)機構(gòu)設(shè)置

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會所屬機構(gòu)2個。其中屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,屬全額撥款事業(yè)單位1個。屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位為柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會。屬全額撥款事業(yè)單位是柳城縣科技館。

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)辦公室、科普股、科技館、財務(wù)室。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為10人,其中行政編制8人,事業(yè)編制2人,實有財政供養(yǎng)人數(shù)15人,其中行政在職8人,事業(yè)在職2人,,退休人員5人。

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第二部分:2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

?十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

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第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2017年收支總體情況(預(yù)算01表)

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算141.56元,同比增加17.79萬元,同比上升14.37%。其中:一般公共預(yù)算撥款141.56萬元,同比增加17.79萬元,同比上升14.37%。

(二)支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算141.56萬元,其中:基本支出116.05萬元,占支出總預(yù)算81.98%,同比增加17.79萬元,同比上升18.11%;項目支出25.51萬元,占支出總預(yù)算18.02%,同比持平。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

(1)科學(xué)技術(shù)支出類科目支出預(yù)算113.21萬元;占支出總預(yù)算79.97%,同比增加23.51萬元,同比增長26.21%;

(2)社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算14.33萬元,?占支出總預(yù)算10.12%,同比減少8.1萬元,同比下降36.11%;

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算5.42萬元,占支出總預(yù)算3.83%,同比增加0.92萬元,同比增長20.44%;

(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算8.60萬元,占支出總預(yù)算6.08%,同比增加1.46萬元,同比增長20.45%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出116.05萬元;占支出總預(yù)算81.98%,同比增加17.79萬元,同比增長18.11%。其中:

工資福利支出預(yù)算99.90萬元;占基本支出預(yù)算70.57%,同比增加34.80萬元,同比增長53.46%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.86萬元;占基本支出預(yù)算3.84%,同比增加3.79萬元,同比增長123.45%。

對個人和家庭補助支出預(yù)算9.29萬元;占基本支出預(yù)算6.56%,同比減少20.79萬元,同比下降69.12%。

(2)項目支出預(yù)算

項目支出25.51萬元;占支出總預(yù)算18.02%,同比無增減。

其中:商品和服務(wù)支出預(yù)算25.51萬元;占項目支出預(yù)算100%。

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況(預(yù)算03表)

2017年財政撥款支出141.56萬元,其中:基本支出116.05萬元,項目支出25.51萬元。具體支出預(yù)算如下:

行政運行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))支出87.70萬元,其中基本支出87.70萬元,主要用于人員工資人員經(jīng)費。

科普活動支出22.01萬元,主要是科普活動經(jīng)費中的其他商品服務(wù)支出。

其他科學(xué)技術(shù)普及支出3.50萬元,主要是老科協(xié)辦公費和門面租金返還用于辦公費支出。

??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.32萬元,其中:歸口管理行政單位離退休支出14.32萬元。主要退休人員經(jīng)費。

??行政單位醫(yī)療支出4.56萬元,其中基本支出4.56萬元,主要用于行政在職人員各項醫(yī)療保險。

?事業(yè)單位醫(yī)療支出0.86萬元,主要用于事業(yè)在職人員各項醫(yī)療保險。

?住房公積金支出8.60萬元,主要用于在職人員單位部分住房公積金。

三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況(預(yù)算13表)

(一)2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.82萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算1.82萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

(二)2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.82萬元,比上年預(yù)算2.15萬元,同比減少0.33萬元,同比減少15.58%。減少主要原因是:

1.因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算0萬元,同比無增減。

2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算1.82萬元,同比減少0.33萬元,同比減少15.58%,減少原因為今年無重大會議接待。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2017年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。2017年無公務(wù)用車購置,2017年公車保有量0輛。

(1)公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算0萬元,同比無增減。

(2)公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,2016年實行公車改革,預(yù)算未安排公務(wù)用車運行維護費,2016年公車改革后,本單位無公務(wù)用車。

四、政府采購情況說明(預(yù)算14表)

2017年政府采購預(yù)算0萬元,同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費6.86萬元(與部門預(yù)算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)。

2.預(yù)算績效信息情況說明

縣科協(xié)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)):

(1)科普經(jīng)費預(yù)算績效項目;

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

縣科協(xié)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成,其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為辦公設(shè)備等。辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在城投公司賬上,其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。




柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[207]柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會.xls


柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

來源: 財政局  |   發(fā)布日期: 2017-03-03 00:00    |  作者: 財政局

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分:部門概況

第二部分:2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬事業(yè)單位概況

(一)基本情況

一、主要職能

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下的科技群團組織,核定編制8人,實有8人,下設(shè)二層機構(gòu)事業(yè)單位柳城縣科技館,事業(yè)編制人數(shù)2人。縣科協(xié)是全縣科普工作的主要力量。

主要職責(zé)是:普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,推廣先進實用技術(shù),提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)以及對縣直各專業(yè)學(xué)會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo);開展青少年科技教育活動和開展先進實用技術(shù)培訓(xùn);表彰優(yōu)秀科技工作者,發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用,全心全意為科技工作者服務(wù);負(fù)責(zé)對縣科技館和青少年科學(xué)工作室的業(yè)務(wù)管理以及對全縣科普設(shè)施建設(shè)的維護和管理等業(yè)務(wù)工作。近年來縣科協(xié)牽頭組織實施了我縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃要》等重大項目工程。

二、2017年主要預(yù)期目標(biāo):

1.組織完成2017年單位預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)6萬元。

2.支持經(jīng)濟社會發(fā)展。爭取上級擴大對我縣的科普惠農(nóng)項目建設(shè),加大項目支持力度,加快資金撥付,推進科普惠農(nóng)項目建設(shè)步伐。

3.強化收入工作。確保本單位收入持續(xù)增長和收入目標(biāo)任務(wù)的完成。

4.嚴(yán)格支出管理。強化財政支出管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),推進本級加快預(yù)算執(zhí)行,加快資金支出進度,確保各項法定支出、重點支出。

5.深化財政改革。繼續(xù)推進本單位國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)管理等工作的同時,重點推進以下管理改革:一是深化部門預(yù)算改革。二是推進預(yù)算公開透明。三是全面推行預(yù)算績效管理工作。四是加強財政監(jiān)督檢查。

(二)機構(gòu)設(shè)置

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會所屬機構(gòu)2個。其中屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,屬全額撥款事業(yè)單位1個。屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位為柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會。屬全額撥款事業(yè)單位是柳城縣科技館。

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)辦公室、科普股、科技館、財務(wù)室。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為10人,其中行政編制8人,事業(yè)編制2人,實有財政供養(yǎng)人數(shù)15人,其中行政在職8人,事業(yè)在職2人,,退休人員5人。

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第二部分:2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

?十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

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第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2017年收支總體情況(預(yù)算01表)

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算141.56元,同比增加17.79萬元,同比上升14.37%。其中:一般公共預(yù)算撥款141.56萬元,同比增加17.79萬元,同比上升14.37%。

(二)支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算141.56萬元,其中:基本支出116.05萬元,占支出總預(yù)算81.98%,同比增加17.79萬元,同比上升18.11%;項目支出25.51萬元,占支出總預(yù)算18.02%,同比持平。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

(1)科學(xué)技術(shù)支出類科目支出預(yù)算113.21萬元;占支出總預(yù)算79.97%,同比增加23.51萬元,同比增長26.21%;

(2)社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算14.33萬元,?占支出總預(yù)算10.12%,同比減少8.1萬元,同比下降36.11%;

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算5.42萬元,占支出總預(yù)算3.83%,同比增加0.92萬元,同比增長20.44%;

(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算8.60萬元,占支出總預(yù)算6.08%,同比增加1.46萬元,同比增長20.45%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出116.05萬元;占支出總預(yù)算81.98%,同比增加17.79萬元,同比增長18.11%。其中:

工資福利支出預(yù)算99.90萬元;占基本支出預(yù)算70.57%,同比增加34.80萬元,同比增長53.46%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.86萬元;占基本支出預(yù)算3.84%,同比增加3.79萬元,同比增長123.45%。

對個人和家庭補助支出預(yù)算9.29萬元;占基本支出預(yù)算6.56%,同比減少20.79萬元,同比下降69.12%。

(2)項目支出預(yù)算

項目支出25.51萬元;占支出總預(yù)算18.02%,同比無增減。

其中:商品和服務(wù)支出預(yù)算25.51萬元;占項目支出預(yù)算100%。

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況(預(yù)算03表)

2017年財政撥款支出141.56萬元,其中:基本支出116.05萬元,項目支出25.51萬元。具體支出預(yù)算如下:

行政運行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))支出87.70萬元,其中基本支出87.70萬元,主要用于人員工資人員經(jīng)費。

科普活動支出22.01萬元,主要是科普活動經(jīng)費中的其他商品服務(wù)支出。

其他科學(xué)技術(shù)普及支出3.50萬元,主要是老科協(xié)辦公費和門面租金返還用于辦公費支出。

??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.32萬元,其中:歸口管理行政單位離退休支出14.32萬元。主要退休人員經(jīng)費。

??行政單位醫(yī)療支出4.56萬元,其中基本支出4.56萬元,主要用于行政在職人員各項醫(yī)療保險。

?事業(yè)單位醫(yī)療支出0.86萬元,主要用于事業(yè)在職人員各項醫(yī)療保險。

?住房公積金支出8.60萬元,主要用于在職人員單位部分住房公積金。

三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況(預(yù)算13表)

(一)2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.82萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算1.82萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

(二)2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.82萬元,比上年預(yù)算2.15萬元,同比減少0.33萬元,同比減少15.58%。減少主要原因是:

1.因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算0萬元,同比無增減。

2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算1.82萬元,同比減少0.33萬元,同比減少15.58%,減少原因為今年無重大會議接待。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2017年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。2017年無公務(wù)用車購置,2017年公車保有量0輛。

(1)公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算0萬元,同比無增減。

(2)公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,2016年實行公車改革,預(yù)算未安排公務(wù)用車運行維護費,2016年公車改革后,本單位無公務(wù)用車。

四、政府采購情況說明(預(yù)算14表)

2017年政府采購預(yù)算0萬元,同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費6.86萬元(與部門預(yù)算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)。

2.預(yù)算績效信息情況說明

縣科協(xié)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)):

(1)科普經(jīng)費預(yù)算績效項目;

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

縣科協(xié)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成,其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為辦公設(shè)備等。辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在城投公司賬上,其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。




柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[207]柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會.xls