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2017
柳城縣征地拆遷辦公室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源: 財(cái)政局
發(fā)布日期: 2017-03-03

柳城縣征地拆遷辦公室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目??錄

第一部分:部門概況

第二部分:2017年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、主要職能

柳城縣拆遷管理辦公室的主要職能是負(fù)責(zé)全縣房屋拆遷的審批、管理、組織協(xié)調(diào)等工作。更名為柳城縣征地拆遷辦公室后的主要職能是:

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市級(jí)土地和房屋征收與補(bǔ)償法律法規(guī)規(guī)定和政策,宣傳土地征用、房屋征收的法律、法規(guī)和政策。

2.經(jīng)縣國(guó)土資源局授權(quán)后負(fù)責(zé)全縣國(guó)有土地、集體土地的收回、征收和征用,以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。

3.負(fù)責(zé)承辦全縣征收、征用集體土地和收回國(guó)有土地及地上附著物的補(bǔ)償工作,指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地和房屋征收工作。

4.負(fù)責(zé)征地拆遷告知、公告工作,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征地報(bào)批材料進(jìn)行審核、上報(bào)。

5.編制房屋、土地征收計(jì)劃,擬制征收補(bǔ)償方案、征收決定并上報(bào),協(xié)助論證并征求意見(jiàn)負(fù)責(zé)審核房屋、土地征收補(bǔ)償協(xié)議書(shū),對(duì)項(xiàng)目征地補(bǔ)償費(fèi)用、國(guó)有土地和房屋征收補(bǔ)償費(fèi)用成本進(jìn)行核算。

6.協(xié)助有關(guān)部門對(duì)全縣土地征收、房屋拆遷及地上附著物發(fā)生爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

7.受理、轉(zhuǎn)辦征地國(guó)有土地和房屋征收信訪事項(xiàng),檢查督促信訪事項(xiàng)的處理。

8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

????二、2017年主要預(yù)期目標(biāo):

1.支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,將政府債券落實(shí)到具體項(xiàng)目,加快資金撥付,加大重大項(xiàng)目支持力度,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。

2.嚴(yán)格支出管理,強(qiáng)化財(cái)政支出管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保各項(xiàng)法定支出、重點(diǎn)支出和民生支出需要。

32.深化財(cái)政改革。一是深化部門預(yù)算改革。二是推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣征地拆遷辦公室共有直屬單位1個(gè),屬于全額撥款參公事業(yè)單位。

單位人員編制總數(shù)為8個(gè),其中事業(yè)參公編制8個(gè),實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)7個(gè),其中事業(yè)在職7人。

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第二部分:2017年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

?十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

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第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況(預(yù)算01表)

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算69.14萬(wàn)元,同比增加15.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30%。其中:一般公共預(yù)算撥款69.14萬(wàn)元,同比增加15.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30%。

(二)支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算69.14萬(wàn)元,其中:基本支出69.14萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比增加15.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算52.52萬(wàn)元;占支出總預(yù)算75.6%,同比增加7.37萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.3%;

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算8.41萬(wàn)元,占支出總預(yù)算12.2%,同比增加8.410萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%;

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算3.16萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.6%,同比增加0.04萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.2%;

?(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算5.05萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.3%,同比增加0.06萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.2%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出69.1416萬(wàn)元;占支出總預(yù)算100%,同比增加15.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30%。其中:

工資福利支出預(yù)算59.86萬(wàn)元;占基本支出預(yù)算86.6%,同比增加14.40萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)31.7%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.20萬(wàn)元;占基本支出預(yù)算6.07%,同比增加1.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)67.3%。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算5.08萬(wàn)元;占基本支出預(yù)算7.3%,同比減少0.20萬(wàn)元,同比下降3.8%。

(2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況(預(yù)算03表)

2017年財(cái)政撥款支出69.14萬(wàn)元,其中:基本支出69.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:

行政運(yùn)行52.52萬(wàn)元,其中基本支出52.52萬(wàn)元,主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.41萬(wàn)元,其中基本支出8.41萬(wàn)元,主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。

行政單位醫(yī)療支出3.16萬(wàn)元,其中基本支出3.16萬(wàn)元,主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房公積金支出5.05萬(wàn)元,其中基本支出5.05萬(wàn)元,主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況(預(yù)算13表)

(一)2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

(二)2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,比上年預(yù)算0.24萬(wàn)元,同比增加0.01萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.2%。增加主要原因是:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.25萬(wàn)元,同比增加0.01萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.2%,增加原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。2017年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置,2017年公車保有量0輛,增加原因:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明(預(yù)算14表)

2017年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,占總預(yù)算的0%,同比減少0萬(wàn)元,下降0%。其中集中采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,分散采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.20萬(wàn)元(與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)。

2.預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

無(wú)安排有預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

柳城縣征地拆遷辦公室資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成,其中固定資產(chǎn)構(gòu)成有辦公設(shè)備。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。




柳城縣2017部門預(yù)算公開(kāi)表_[415]柳城縣征地拆遷辦公室.xls


柳城縣征地拆遷辦公室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目??錄

第一部分:部門概況

第二部分:2017年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、主要職能

柳城縣拆遷管理辦公室的主要職能是負(fù)責(zé)全縣房屋拆遷的審批、管理、組織協(xié)調(diào)等工作。更名為柳城縣征地拆遷辦公室后的主要職能是:

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市級(jí)土地和房屋征收與補(bǔ)償法律法規(guī)規(guī)定和政策,宣傳土地征用、房屋征收的法律、法規(guī)和政策。

2.經(jīng)縣國(guó)土資源局授權(quán)后負(fù)責(zé)全縣國(guó)有土地、集體土地的收回、征收和征用,以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。

3.負(fù)責(zé)承辦全縣征收、征用集體土地和收回國(guó)有土地及地上附著物的補(bǔ)償工作,指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地和房屋征收工作。

4.負(fù)責(zé)征地拆遷告知、公告工作,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征地報(bào)批材料進(jìn)行審核、上報(bào)。

5.編制房屋、土地征收計(jì)劃,擬制征收補(bǔ)償方案、征收決定并上報(bào),協(xié)助論證并征求意見(jiàn)負(fù)責(zé)審核房屋、土地征收補(bǔ)償協(xié)議書(shū),對(duì)項(xiàng)目征地補(bǔ)償費(fèi)用、國(guó)有土地和房屋征收補(bǔ)償費(fèi)用成本進(jìn)行核算。

6.協(xié)助有關(guān)部門對(duì)全縣土地征收、房屋拆遷及地上附著物發(fā)生爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

7.受理、轉(zhuǎn)辦征地國(guó)有土地和房屋征收信訪事項(xiàng),檢查督促信訪事項(xiàng)的處理。

8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

????二、2017年主要預(yù)期目標(biāo):

1.支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,將政府債券落實(shí)到具體項(xiàng)目,加快資金撥付,加大重大項(xiàng)目支持力度,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。

2.嚴(yán)格支出管理,強(qiáng)化財(cái)政支出管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保各項(xiàng)法定支出、重點(diǎn)支出和民生支出需要。

32.深化財(cái)政改革。一是深化部門預(yù)算改革。二是推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣征地拆遷辦公室共有直屬單位1個(gè),屬于全額撥款參公事業(yè)單位。

單位人員編制總數(shù)為8個(gè),其中事業(yè)參公編制8個(gè),實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)7個(gè),其中事業(yè)在職7人。

?

第二部分:2017年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

?十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

?

第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況(預(yù)算01表)

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算69.14萬(wàn)元,同比增加15.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30%。其中:一般公共預(yù)算撥款69.14萬(wàn)元,同比增加15.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30%。

(二)支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算69.14萬(wàn)元,其中:基本支出69.14萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比增加15.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算52.52萬(wàn)元;占支出總預(yù)算75.6%,同比增加7.37萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.3%;

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算8.41萬(wàn)元,占支出總預(yù)算12.2%,同比增加8.410萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%;

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算3.16萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.6%,同比增加0.04萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.2%;

?(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算5.05萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.3%,同比增加0.06萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.2%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出69.1416萬(wàn)元;占支出總預(yù)算100%,同比增加15.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30%。其中:

工資福利支出預(yù)算59.86萬(wàn)元;占基本支出預(yù)算86.6%,同比增加14.40萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)31.7%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.20萬(wàn)元;占基本支出預(yù)算6.07%,同比增加1.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)67.3%。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算5.08萬(wàn)元;占基本支出預(yù)算7.3%,同比減少0.20萬(wàn)元,同比下降3.8%。

(2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況(預(yù)算03表)

2017年財(cái)政撥款支出69.14萬(wàn)元,其中:基本支出69.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:

行政運(yùn)行52.52萬(wàn)元,其中基本支出52.52萬(wàn)元,主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.41萬(wàn)元,其中基本支出8.41萬(wàn)元,主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。

行政單位醫(yī)療支出3.16萬(wàn)元,其中基本支出3.16萬(wàn)元,主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房公積金支出5.05萬(wàn)元,其中基本支出5.05萬(wàn)元,主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況(預(yù)算13表)

(一)2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

(二)2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,比上年預(yù)算0.24萬(wàn)元,同比增加0.01萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.2%。增加主要原因是:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.25萬(wàn)元,同比增加0.01萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.2%,增加原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。2017年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置,2017年公車保有量0輛,增加原因:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明(預(yù)算14表)

2017年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,占總預(yù)算的0%,同比減少0萬(wàn)元,下降0%。其中集中采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,分散采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.20萬(wàn)元(與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)。

2.預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

無(wú)安排有預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

柳城縣征地拆遷辦公室資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成,其中固定資產(chǎn)構(gòu)成有辦公設(shè)備。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。




柳城縣2017部門預(yù)算公開(kāi)表_[415]柳城縣征地拆遷辦公室.xls