柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目??錄
第一部分:部門概況
第二部分:2017年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
?
第一部分:部門概況
一、柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬事業(yè)單位概況
(一)基本情況
認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣人民政府和住建廳及市住建委各項(xiàng)工作部署,以黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo),進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理,加快城鄉(xiāng)建設(shè),積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目、為民辦實(shí)事項(xiàng)目等各項(xiàng)工作。
具體做好以下七項(xiàng)工作:
(一)繼續(xù)做好規(guī)劃工作。一是依據(jù)縣城規(guī)劃,加快建設(shè)城東新區(qū),積極推進(jìn)舊城改造。注重城市功能的自我平衡,建設(shè)完整的居住區(qū)、工業(yè)區(qū)(河西工業(yè)片區(qū))、城市綜合服務(wù)系統(tǒng),打造生態(tài)宜居新城區(qū)。二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作,進(jìn)一步加快東泉鎮(zhèn)、六塘鎮(zhèn)、沙埔鎮(zhèn)、大埔鎮(zhèn)等自治區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)步伐,逐步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作。
(二)重點(diǎn)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快縣城主干道路建設(shè),完善和優(yōu)化綜合交通樞紐建設(shè)。完善城市基礎(chǔ)設(shè)施體系,加快推進(jìn)縣電力公司東側(cè)道路、仙葫路二期道路工程、河?xùn)|大道改造工程、向陽(yáng)東路、縣交警大隊(duì)西面道路等項(xiàng)目建設(shè)。
(三)進(jìn)一步做好保障性住房工作,特別是縣城棚戶區(qū)改造,進(jìn)一步擴(kuò)大擴(kuò)大公租房保障范圍,加大公租房建設(shè)。
(四)加快實(shí)施縣城主要街道各路段原有的路燈進(jìn)行節(jié)能改造工作,采用節(jié)能LED照明設(shè)備,提高節(jié)能效果。
(五)實(shí)施縣城街道綠化整治提升工程,主要整治提升江濱公園、向陽(yáng)路、河?xùn)|大道、河西大道、三柳高速路出口至柳城汽車站路段。
(六)進(jìn)一步加強(qiáng)建筑工程監(jiān)督管理,嚴(yán)格執(zhí)行建筑法、招標(biāo)投標(biāo)法及建設(shè)工程質(zhì)量安全法律法規(guī)等法律法規(guī),規(guī)范有形建筑市場(chǎng)。
(七)完善農(nóng)村污水和垃圾處理系統(tǒng),建設(shè)生態(tài)宜居幸福鄉(xiāng)村。深入開(kāi)展“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)活動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)清潔鄉(xiāng)村、生態(tài)鄉(xiāng)村、宜居鄉(xiāng)村和幸福鄉(xiāng)村建設(shè),按照發(fā)展中心村、保護(hù)特色村、整治“空心村”的要求,加強(qiáng)鄉(xiāng)村規(guī)劃,加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)向農(nóng)村延伸,大力發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè),創(chuàng)新完善農(nóng)村基層治理結(jié)構(gòu),建設(shè)一批衛(wèi)生整潔、生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美、和諧幸福的宜居村莊和新型農(nóng)村社區(qū)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局涉及二層單位6個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),全額撥款事業(yè)單位3個(gè)。自收自支單位1個(gè)。行政單位是柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。全額撥款事業(yè)單位分別是:柳城縣住房制度改革委員會(huì)辦公室、柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站、?柳城縣園林管理所。自收自支單位是:柳城縣房地產(chǎn)管理所。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為65人,其中行政編制13人,事業(yè)編制52人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)42人,其中行政在職15人,事業(yè)在職43人,編外在職實(shí)有人數(shù)22人,退休人員52人。
具體情況如下:
(一)機(jī)關(guān)本級(jí)
人員編制總數(shù)為13人,其中行政編制14人,工勤編制1人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人,其中行政在職15人,事業(yè)在職0人,退休人員12人。
(二)所屬事業(yè)單位
所屬五個(gè)事業(yè)單位人員編制總數(shù)為52人,事業(yè)編制43人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)27人,其中事業(yè)在職43人,退休人員40人。其中:
柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站參公編制5人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人,其中事業(yè)在職4人。退休人員0人。
柳城縣住房制度改革委員會(huì)辦公室事業(yè)編制5人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人,其中事業(yè)在職5人。退休人員0人。
柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站事業(yè)編制8人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人,其中事業(yè)在職5人。退休人員0人。
柳城縣房地產(chǎn)管理所事業(yè)編制16人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)0人,其中事業(yè)在職16人,退休人員5人。
???柳城縣園林管理所事業(yè)編制18人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)13人,其中事業(yè)在職13人,退休人員35人。
第二部分:2017年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
?十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
?
第三部分:2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2017年收支總體情況(預(yù)算01表)
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算655.60萬(wàn)元,同比減少4.05萬(wàn)元,同比下降0.61%。其中:一般公共預(yù)算撥款655.60萬(wàn)元,同比減少4.05萬(wàn)元,同比下降0.61%。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出總預(yù)算655.60萬(wàn)元,其中:基本支出509.28萬(wàn)元,占支出總預(yù)算77.68%,同比減少79.3萬(wàn)元,同比下降13.47%;項(xiàng)目支出146.32萬(wàn)元,占支出總預(yù)算22.32%,同比增加75.25萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)105.88%。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元;?
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算70.49萬(wàn)元,?占支出總預(yù)算10.75%,同比減少62.79元,同比下降47.11%;
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算24.70萬(wàn)元,占支出總預(yù)算3.77%,同比增加1.91萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.38%;
?(4)?城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目支出預(yù)算523.03萬(wàn)元,占支出總預(yù)算79.78%,同比增加60.45萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.07%;
(5)?住房保障支出類科目支出預(yù)算37.38萬(wàn)元,占支出總預(yù)算5.7%,同比減少3.53萬(wàn)元,同比下降8.63%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出509.28萬(wàn)元;占支出總預(yù)算77.68%,同比減少79.3萬(wàn)元,同比下降13.47%。其中:
工資福利支出預(yù)算427.28萬(wàn)元;占基本支出預(yù)算83.9%,同比增加43.62萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.37%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算42.18萬(wàn)元;占基本支出預(yù)算8.28%,同比增加12.68萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)42.98%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算39.82萬(wàn)元;占基本支出預(yù)算7.82%,同比減少105.59萬(wàn)元,同比下降72.62%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出146.32萬(wàn)元;占支出總預(yù)算22.32%,同比增加75.25萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)105.88%。其中:
工資福利支出預(yù)算81.47萬(wàn)元;占項(xiàng)目預(yù)算支出55.68%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算53.47萬(wàn)元;占項(xiàng)目支出預(yù)算36.55%。
其他資本性支出預(yù)算5萬(wàn)元;占項(xiàng)目支出預(yù)算3.42%。
其他支出預(yù)算6.37萬(wàn)元;占項(xiàng)目支出預(yù)算4.35%。
二、住建局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況(預(yù)算03表)
2017年財(cái)政撥款支出655.60萬(wàn)元,其中:基本支出509.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出146.32萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
歸口管理行政單位離退休支出0.10萬(wàn)元,其中基本支出0.10萬(wàn)元。主要退休人員經(jīng)費(fèi)。
??????事業(yè)單位離退休支出0.71萬(wàn)元,其中基本支出0.71萬(wàn)元。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
????機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.22萬(wàn)元,其中基本支出63.22萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)。
????機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.46萬(wàn)元,其中基本支出6.46萬(wàn)元。主要用于自收自支人員職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。
行政單位醫(yī)療支出8.9萬(wàn)元,其中基本支出8.9萬(wàn)元,主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
事業(yè)單位醫(yī)療支出15.79萬(wàn)元,其中基本支出15.79萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
行政運(yùn)行支出125.82萬(wàn)元,其中基本支出125.82萬(wàn)元,主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
一般行政管理事務(wù)支出42.27萬(wàn)元,其中:項(xiàng)目支出42.27萬(wàn)元,主要是用于聘用職工工資福利和商品、服務(wù)支出。
????工程建設(shè)管理支出34.04萬(wàn)元,其中基本支出27.67萬(wàn)元;項(xiàng)目支出6.37萬(wàn)元。主要用于二層單位柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站人員工資福利及其他工資。
????市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管支出25.65萬(wàn)元,其中基本支出25.65萬(wàn)元。主要用于二層單位柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站人員工資福利及商品服務(wù)支出。
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出28.15萬(wàn)元,其中基本支出28.15萬(wàn)元。主要用于二層單位柳城縣住房制度改革委員會(huì)辦公室人員工資福利及商品服務(wù)支出。
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出174.81萬(wàn)元,其中基本支出94.17萬(wàn)元,項(xiàng)目支出80.63萬(wàn)元。主要用于二層單位柳城縣房地產(chǎn)管理所人員工資福利及商品服務(wù)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出92.3萬(wàn)元,其中基本支出75.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出17.05萬(wàn)元,主要用于二層單位柳城縣園林管理所人員?工資福利及商品服務(wù)支出。
住房公積金支出37.38萬(wàn)元,其中基本支出37.38萬(wàn)元,主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況(預(yù)算13表)
(一)2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.32萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.32萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元。
(二)2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.32萬(wàn)元,比上年預(yù)算5.46萬(wàn)元,同比增加3.86萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)70.7%。增加主要原因是:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算3.32萬(wàn)元,同比增加0.46萬(wàn)元。同比增長(zhǎng)16.08%,增加原因?yàn)槿藛T定額增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算6萬(wàn)元,同比增加3.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.77%。2017年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置,2017年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置,2017年公車保有量4輛(所屬二層事業(yè)單位4輛,公車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元),增加原因:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算6萬(wàn)元,同比增加3.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)130.77%,增長(zhǎng)原因?yàn)檐囕v定額增加及2017年預(yù)算系統(tǒng)把房地產(chǎn)管理所納入住建系統(tǒng)。
四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明(預(yù)算14表)
預(yù)算無(wú)安排。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.18萬(wàn)元(與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)。
2.預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
住建局機(jī)關(guān)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):
(1)住建局二層單位柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督檢測(cè)費(fèi):工程實(shí)體抽測(cè)費(fèi)算績(jī)效項(xiàng)目;
(2)住建局二層單位柳城縣園林管理所:白陽(yáng)嶺公園綠籬養(yǎng)護(hù)與管理預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目;
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
縣住建局及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成,其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等??h住建局機(jī)關(guān)及所屬二層單位合署辦公,辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在住建局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬上,其他資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2017部門預(yù)算公開(kāi)表_[405]柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xls