柳城縣審計(jì)局2016年部門(mén)預(yù)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)2016年本部門(mén)主要工作安排
認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市人民政府和公安廳交警總隊(duì)及市公安局各項(xiàng)工作部署,以黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神為指導(dǎo),以維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定為主線(xiàn),以打造“品質(zhì)交通”為目標(biāo),緊緊圍繞交通管理中心工作,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展創(chuàng)造了穩(wěn)定安全和諧的社會(huì)環(huán)境。
具體做好以下五項(xiàng)工作:
(一)抓好年初計(jì)劃的財(cái)政收支和其他專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目,推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作力度,確保全年審計(jì)任務(wù)順利完成。
(二)加大投資審計(jì)工作力度。對(duì)資金使用情況的合法性、真實(shí)性和效果性進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)建設(shè)工程結(jié)算、竣工決算進(jìn)行審查,并對(duì)資金使用效率和安全進(jìn)行審核,提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,確保資金落到實(shí)處。
(三)加快信息化建設(shè)步伐。加大信息化審計(jì)力度,努力實(shí)現(xiàn)利用計(jì)算機(jī)開(kāi)展審計(jì)。進(jìn)一步啟動(dòng)OA系統(tǒng)的其它模塊功能,爭(zhēng)取公告通知發(fā)布在OA平臺(tái)上完成。
(四)繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。以學(xué)習(xí)黨的十八屆五中全會(huì)為重點(diǎn),全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。以審計(jì)機(jī)關(guān)的文化建設(shè)為重點(diǎn),舉全局之力,爭(zhēng)創(chuàng)自治區(qū)級(jí)文明機(jī)關(guān),努力提高審計(jì)人員思想道德建設(shè),打造一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精的審計(jì)干部隊(duì)伍。
(二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況?
柳城縣審計(jì)局的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況如下表:
?機(jī)構(gòu)和人員情況表
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單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 編制人數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離休 | 退休 | 聘用人數(shù) | 遺屬 |
柳城縣審計(jì)局 | 行政單位 | 21 | 24 |
(三)預(yù)算編制原則
根據(jù)新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》(國(guó)發(fā)〔2014〕45號(hào))等文件精神編制。
????二、關(guān)于柳城縣審計(jì)局2016年收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)的說(shuō)明
柳城縣審計(jì)局部門(mén)預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算,反映縣審計(jì)局的收入和支出預(yù)算。
(一)2016年收入預(yù)算總計(jì)2260118.36元。其中:
1.公共預(yù)算撥款?2260118.36元,主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等。
(二)2016年支出預(yù)算總計(jì)2260118.36元。其中:
1.一般公共服務(wù)支出1,606,646元。包括:。
2.?社會(huì)保障和就業(yè)支出387871.08元。包括:人員社會(huì)保障繳費(fèi)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生102154.43元。包括:人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.住房保障163447.08元。包括:住房公積金。
三、關(guān)于柳城縣審計(jì)局2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(預(yù)算04表)的說(shuō)明
本表按支出功能分類(lèi)科目編制,反映2016年度部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項(xiàng)目支出劃分。
2016年柳州市交警支隊(duì)年度部門(mén)預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出共計(jì)2260118.36元。其中:
(一)基本支出2100118.36元。主要是用于人員工資。
(二)項(xiàng)目支出160000元。主要是用于投資審計(jì)和經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目支出。
四、本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款2016年“三公”經(jīng)費(fèi)(預(yù)算11表)說(shuō)明
??(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2016年未做預(yù)算。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算7200元。
(三)公務(wù)用車(chē)費(fèi)2016年預(yù)算0元。
(四)會(huì)議費(fèi)2400元。
(五)培訓(xùn)費(fèi)22400元。
柳城2016部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[105]柳城縣審計(jì)局.xls